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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-03-26 08:31

借:原材料/庫存商品等-暫估     貸:銀行存款

正信 追問

2020-03-26 08:33

之前記錄得是借 預付款!貸 銀行存款

許老師 解答

2020-03-26 08:35

這樣處理,也可以的哦。關(guān)鍵是,怕發(fā)票老是不到,以后賣出結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,有點麻煩

正信 追問

2020-03-26 08:37

對的,預付賬款抵消了進貨,最后就不知道多少發(fā)票沒收到

許老師 解答

2020-03-26 08:42

這樣的話,你可以先做暫估的。等發(fā)票來一批,你再用原材料等科目沖減暫估的(只是明細不一樣)。

正信 追問

2020-03-26 08:46

我想用預付的最后對應未開發(fā)票的,怎么做分錄呢

許老師 解答

2020-03-26 08:50

這樣的話   發(fā)票未到
借:預付賬款    貸:銀行存款    
等發(fā)票到了    借:原材料等    貸:預付賬款   (沖減的哦)

正信 追問

2020-03-26 08:57

中間貨分批到,發(fā)票一直未到

許老師 解答

2020-03-26 09:00

一直沒有發(fā)票的話,就只能先掛在預付上面了。
當然,如果不是一個供應商的話,在預付后面,要設(shè)置明細的。
這個的話,也要催催他們了

正信 追問

2020-03-26 09:03

比如昨天已經(jīng)預付了20萬,今天收到5000的貨,帶有收貨單,如果我借記原材料,貸用什么???如果用預付款,那我預付款里面的余額就跟未收到發(fā)票不相符了!

許老師 解答

2020-03-26 09:07

我說的,5000元如果只是貨,而沒有發(fā)票的話,就用
借:原材料-暫估   貸:預付賬款
這個時候,原材料-暫估,也是沒有收到發(fā)票的呀。
如果你不習慣的話,就只能不處理,一直掛在預付上面

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相關(guān)問題討論
你好,借;原材料等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;應付賬款
2019-08-30 15:21:32
借:原材料/庫存商品等-暫估 貸:銀行存款
2020-03-26 08:31:23
借 預付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票;借成本費用 科目 貸預付賬款
2019-01-23 10:13:26
您好 這個直接就是暫估入庫 借 庫存商品 貸 應付賬款——暫估入庫款
2022-01-23 10:47:59
是外賬,比如付輪胎款、修理費,或者柴油,我們公司主要是生產(chǎn)混凝土、運輸車輛較多
2016-07-08 21:11:42
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