
老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅會(huì)計(jì)分入,異地預(yù)繳,借應(yīng)交稅金預(yù)繳,貸其他應(yīng)收款,,借未交增值稅,貸預(yù)繳增值稅,繳納時(shí)直接借,應(yīng)交增值稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅,貸,未交增值稅
答: 你好,繳納應(yīng)該貸銀行存款才對(duì)啊
建筑業(yè)異地預(yù)交增值稅時(shí),是借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸: 其他應(yīng)付款-個(gè)人借款 結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅,那這樣的話應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方就有余額了,那還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,分錄怎么做?
答: 你好,未交增值稅期末有余額是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
5月開(kāi)票稅額共9000.00元,異地項(xiàng)目預(yù)繳了1800元,五月計(jì)提如下 :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅額9000.00貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 7200.00貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 1800.00報(bào)銷預(yù)繳增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值1800.00貸:其他應(yīng)付款 1800.00預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅1800.00貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1800.00這樣,預(yù)交增值稅的借方多1800.00,不平,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎樣做才對(duì)
答: 你好,同學(xué)。 不影響,預(yù)交的還是在應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)交增值稅科目 有余額,后面繼續(xù)抵扣。 你這分錄處理沒(méi)問(wèn)題


迷糊中 追問(wèn)
2020-03-25 22:03
小云老師 解答
2020-03-25 22:05
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2020-03-25 22:08
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2020-03-25 22:10
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2020-03-25 22:14
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2020-03-25 22:22
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2020-03-25 22:25
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2020-03-26 09:25
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2020-03-26 13:12
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2020-03-26 13:14
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2020-03-26 13:18
小云老師 解答
2020-03-26 13:23