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送心意

莊老師

職稱高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-03-25 15:07

你好,按這樣處理
收到社保局穩(wěn)崗補(bǔ)貼怎么做賬例題:

先做遞延收益,在繳納社保和發(fā)生培訓(xùn)支出時(shí)候,及相關(guān)費(fèi)用同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)遞延收入至營業(yè)外收入.

收到:借   銀行存款   10000    貸   遞延收益10000.

發(fā)生培訓(xùn)支出和社保支出時(shí)候:  借  管理費(fèi)用  1000   貸 銀行存款  1000    同時(shí)  借  遞延收益 1000  貸營業(yè)外收入 .

剩余9000,在按上述處理方法 分期結(jié)轉(zhuǎn).

可以直接計(jì)入當(dāng)期的營業(yè)外收入.即使計(jì)入了遞延收益,在匯算清繳的時(shí)候也是要進(jìn)行納稅調(diào)整的.

易莎菲林 追問

2020-03-25 15:12

老師,那我們沒有發(fā)生培訓(xùn)支出和社保支出是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)了

莊老師 解答

2020-03-25 15:19

你好,要的,直接轉(zhuǎn)出到營業(yè)外收入就可以了,

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你好,按這樣處理 收到社保局穩(wěn)崗補(bǔ)貼怎么做賬例題: 先做遞延收益,在繳納社保和發(fā)生培訓(xùn)支出時(shí)候,及相關(guān)費(fèi)用同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)遞延收入至營業(yè)外收入. 收到:借 銀行存款 10000 貸 遞延收益10000. 發(fā)生培訓(xùn)支出和社保支出時(shí)候: 借 管理費(fèi)用 1000 貸 銀行存款 1000 同時(shí) 借 遞延收益 1000 貸營業(yè)外收入 . 剩余9000,在按上述處理方法 分期結(jié)轉(zhuǎn). 可以直接計(jì)入當(dāng)期的營業(yè)外收入.即使計(jì)入了遞延收益,在匯算清繳的時(shí)候也是要進(jìn)行納稅調(diào)整的.
2020-03-25 15:07:55
你好,借;銀行存款 貸;營業(yè)外收入
2018-07-11 11:32:54
這個(gè)計(jì)入營業(yè)外收入即可的了。
2018-07-11 11:27:14
你好,借;銀行存款,貸;其他收益
2020-04-11 10:32:28
你好,借;銀行存款,貸;其他收益
2019-11-08 11:42:21
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