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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-25 14:00

你好,您之前賬上確認收入了和稅款了么?

樂活 追問

2020-03-25 14:40

是的,2019年12月確認了無票收入并申報繳稅

樂活 追問

2020-03-25 14:41

現(xiàn)在要開票,賬務(wù)和稅務(wù)上怎么處理?

立紅老師 解答

2020-03-25 14:41

你好,現(xiàn)在直接開票就可以,在申報時無票收入按負數(shù)申報就可以,

樂活 追問

2020-03-25 15:43

賬務(wù)不用處理嗎?我們是小規(guī)模,在報表哪里填寫負數(shù)?比對能通過嗎?

立紅老師 解答

2020-03-25 16:25

你好,是填寫在稅控器開票欄次中

樂活 追問

2020-03-25 17:39

我們本季度也有開票,未超30萬,把這個填寫到小微免稅銷售額里,把負數(shù)填寫到稅控器開票欄次是嗎?

立紅老師 解答

2020-03-25 17:41

你好,是的,是這樣的。

樂活 追問

2020-03-25 17:41

不對呀,我開票了,一正一負不就0了,但比對的數(shù)字應(yīng)該是我開票的數(shù)字

樂活 追問

2020-03-25 17:43

現(xiàn)在1季度稅控盤上總開票額超過30萬,但賬上是沒有30萬的

立紅老師 解答

2020-03-25 17:43

你好,開票后是正數(shù),是申報人工填入負數(shù)

樂活 追問

2020-03-25 17:49

賬務(wù)上怎么處理

立紅老師 解答

2020-03-25 17:56

你好,如果之前賬上已經(jīng)做了收入和增值稅,現(xiàn)在不需要處理了

樂活 追問

2020-03-25 18:08

好的,謝謝老師

立紅老師 解答

2020-03-25 18:09

不客氣的,祝您學習愉快,滿意請給老師一個好評

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相關(guān)問題討論
你好,您之前賬上確認收入了和稅款了么?
2020-03-25 14:00:15
是的,收入一定要入賬。此外,如果您繳納的稅款超過了您的實際收入,可以申請稅務(wù)局的退稅服務(wù)。
2023-03-24 18:41:15
補做借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
2019-04-26 13:35:02
借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費—增值稅檢查調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費—增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅(查補稅款) 補提附加稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費—城建稅(查補稅款) 應(yīng)交稅費—教育費附加(查補稅款) 應(yīng)交稅費—地方教育費(查補稅款) 補提所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅(查補稅款) 結(jié)轉(zhuǎn)“以前年度損益調(diào)整”科目余額 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未利潤分配
2023-01-30 17:06:20
你好; 你是什么準則的; 是否跨年的收入; 才好判斷你分錄的處理??
2023-02-01 11:55:00
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