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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-03-25 13:03

一、上年結(jié)余資金,想下年年初使用,需要報相關(guān)的預(yù)算支出。
二、 結(jié)余資金收回后的管理
(一)收回區(qū)財政局的結(jié)余資金實行專賬管理,單獨核算,優(yōu)先用于區(qū)委區(qū)政府確定的重點支出項目。
(二)結(jié)余資金收回后仍需繼續(xù)安排支出的,由主管部門統(tǒng)籌,通過調(diào)整部門預(yù)算、動支機動經(jīng)費等方式解決。
(三)市級、中央專項轉(zhuǎn)移支付結(jié)余和政府性基金結(jié)余資金,分別按照市級、中央專項轉(zhuǎn)移支付及政府性基金預(yù)算管理規(guī)定執(zhí)行。

負責(zé)的朋友 追問

2020-03-26 10:23

財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-累計結(jié)轉(zhuǎn)的余額,會逐年累計嗎?累計結(jié)轉(zhuǎn)余額就是財政應(yīng)返還額度,那下年初使用財政應(yīng)返還額度時,累計結(jié)轉(zhuǎn)的余額有變化嗎?

江老師 解答

2020-03-26 10:52

這個不是逐年累計,因為有結(jié)余,可能收回上級機關(guān),就是財政應(yīng)返還額度,也可能是次年的預(yù)算金額,少撥款這個金額。
財政預(yù)算導(dǎo)致這個結(jié)余就用在了次年。

負責(zé)的朋友 追問

2020-03-26 10:59

結(jié)余是財政應(yīng)返還額度的話,下年初恢復(fù)額度,應(yīng)怎么做賬務(wù)處理呢?

江老師 解答

2020-03-26 11:01

這個是需要做預(yù)算處理,新的一個年度預(yù)算,就是財政應(yīng)返還額度需要上繳國庫(或返回上級撥款支出)。

負責(zé)的朋友 追問

2020-03-26 11:04

下年度,財政應(yīng)返還額度不是屬于上年預(yù)算的嗎,年末應(yīng)支未支,年初恢復(fù)了再支出?

江老師 解答

2020-03-26 11:05

下年度,將財政應(yīng)返還額度,直接上繳后,就是余額是0了,至于下年開始,就是下年的預(yù)算重新來。

負責(zé)的朋友 追問

2020-03-26 11:07

哦哦,財政應(yīng)返還額度上繳怎么做會計分錄呢?

江老師 解答

2020-03-26 11:08

借:上繳上級支出
貸:銀行存款

負責(zé)的朋友 追問

2020-03-26 11:15

上繳上級支出的總賬科目是什么?為什么會銀行存款這個科目呢?

江老師 解答

2020-03-26 11:16

這個是將錢退回上繳撥款部門

負責(zé)的朋友 追問

2020-03-26 11:19

可是財政應(yīng)返還額度里只包括零余額賬戶用款額度和現(xiàn)金,沒有銀行存款啊

江老師 解答

2020-03-26 11:21

你這個錢是在零余額賬戶中嗎?

負責(zé)的朋友 追問

2020-03-26 11:24

在零余額賬戶。我不明白的一點是,財政應(yīng)返還如果上繳上級的話,下年度還恢復(fù)額度嗎?如果恢復(fù)的話,賬務(wù)處理是不是用零余額賬戶用款額度,而不是財政應(yīng)返還額度?

江老師 解答

2020-03-26 11:28

就是說你是哪個賬戶有上年的余款,就是計入哪個科目退回此款。
至于下一年的預(yù)算用款,與這個上年的結(jié)余沒有關(guān)系。

負責(zé)的朋友 追問

2020-03-26 11:31

注銷財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)額度是什么意思?應(yīng)如何做會計分錄?

江老師 解答

2020-03-26 11:33

按照規(guī)定上繳財政撥款結(jié)余資金或注銷財政撥款結(jié)余資金額度的,按照實際上繳資金數(shù)額或注銷的資金額度數(shù)額,在財務(wù)會計中:借:累計盈余貸:零余額賬戶用款額度、財政應(yīng)返還額度

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2020-03-25 13:03:25
你好,在無形資產(chǎn)處置的時候做結(jié)轉(zhuǎn)處理 借;銀行存款,累計攤銷,貸;無形資產(chǎn),應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,資產(chǎn)處置損益(或借方)
2020-07-30 15:29:40
您好,這個是需要的,要
2024-01-08 22:08:34
累計折舊的余額,只有在固定資產(chǎn)進行處置清理時才需要結(jié)轉(zhuǎn)
2018-12-27 11:45:02
是的,可能會有累計結(jié)轉(zhuǎn)余額,你需要把累計結(jié)轉(zhuǎn)余額分成兩部分,一部分用來歸還上年度結(jié)轉(zhuǎn)本金,另一部分作為本年度的收入。這時你就要分別以“上年末結(jié)轉(zhuǎn)資金返還”與“本年末累計結(jié)轉(zhuǎn)余額收入”兩費用科目分錄了。
2023-03-09 10:34:35
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