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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-03-25 09:32

你好,是的(是錯誤的),應(yīng)當(dāng)通過應(yīng)付職工薪酬科目核算才是的

追問

2020-03-25 09:34

老師,分錄應(yīng)該怎么寫呢

鄒老師 解答

2020-03-25 09:37

你好,正確的分錄把貸方改成應(yīng)付職工薪酬科目就是了

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用以前年度損益調(diào)整科目做 匯算清繳成本多做的部分調(diào)增
2019-04-17 09:11:54
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2018-03-10 12:58:28
您好 請問是本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配 還是損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2020-04-09 07:14:14
他是這個樣子的,首先這個存貨跌價準(zhǔn)備,你在計提的時候,他的余額是在貸方的。你現(xiàn)在把它轉(zhuǎn)出來的時候就應(yīng)該在借方。這是在個別報表里面的處理。那么在合并報表,它本身就是不認可這個減值準(zhǔn)備的,所以說你在抵消的時候就是相反的處理,所以說他就是在貸方。
2022-03-10 22:58:13
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