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送心意

仁木老師

職稱中級會計師,初級會計師,注冊會計師

2020-03-24 21:52

一般納稅人收到的增值稅專用發(fā)票的稅額,即進(jìn)項稅額,是可以抵扣的。銷售貨物需要繳納增值稅,所以有一個銷項稅額。

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2020-03-24 22:07

那這兩個分錄它的金額是增加還是減少

仁木老師 解答

2020-03-24 22:30

應(yīng)交稅費是負(fù)債科目,貸方增加,借方減少。兩者的差額就是應(yīng)繳納的增值稅。

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一般納稅人收到的增值稅專用發(fā)票的稅額,即進(jìn)項稅額,是可以抵扣的。銷售貨物需要繳納增值稅,所以有一個銷項稅額。
2020-03-24 21:52:10
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