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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-03-24 21:27

你好
1.收到補貼款時:

借:銀行存款

貸:遞延收益

2.發(fā)生相關支出時:

借:管理費用

貸:銀行存款

同時:

借:遞延收益

貸:其他收益或營業(yè)外收入

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你好 1.收到補貼款時: 借:銀行存款 貸:遞延收益 2.發(fā)生相關支出時: 借:管理費用 貸:銀行存款 同時: 借:遞延收益 貸:其他收益或營業(yè)外收入
2020-03-24 21:27:37
企業(yè)收到專項撥款時,借:“銀行存款”,貸:“專項應付款”;將專項或特定用途的撥款用于工程項目,借記“在建工程”等科目,貸記“銀行存款”、“應付職工薪酬”等科目。 工程項目完工形成長期資產(chǎn)的部分,借記“專項應付款”,貸記“資本公積---資本溢價”科目;對未形成長期資產(chǎn)需要核銷的部份,借記“專項應付款”,貸記“在建工程”等科目;撥款結(jié)余需要返還的,借記“專項應付款”科目,貸記“銀行存款”科目。
2020-02-27 08:59:37
您好同學 這個入成一個應付職工薪酬--福利費里
2019-11-03 11:50:37
補助費應該計入應收補助款科目核算。具體做法是,將補助款收入銀行賬戶,并在收款時,以“應收補助款”為科目,做出記賬;在核銷補助款時,以“應收補助款”為科目,做出記賬,以此核算補助款收入。 拓展知識:補助款的核算主要是分兩步進行,即收入核算和支出核算。收入核算是指收入時的記賬,支出核算是指核銷時的記賬。其中,收入核算需要用“應收補助款”科目,支出核算需要用相應的費用或收入科目。
2023-02-20 17:23:40
你好 你可以咨詢一下當?shù)厣绫>?可能國慶以后再轉(zhuǎn)
2020-10-01 14:40:54
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