
老師,我是小規(guī)模企業(yè)~租賃公司~我們公司1-3月有幾份合同~合同金額是28萬4320.00元~我們根據(jù)合同的80%開了發(fā)票~最終開發(fā)票金額是23萬54566.00元~現(xiàn)在我們的銷售額季度不超30萬所以不交增值稅對吧~但是印花稅是不是應(yīng)該交?那印花稅應(yīng)該怎么計算?按照合同金額計算還是開票金額計算?稅率是多少?是否減半?麻煩老師給一下詳細步驟~以及最后的交稅金額~
答: 你好,同學(xué)。 1.增值稅可以享受免稅。 2.印花稅正常交納。萬你合同金額的 千分之1 3.合同金額 計算 4.千分之1,不減半。
老師,我是小規(guī)模企業(yè)~租賃公司~我們公司1-3月有幾份合同~合同金額是28萬4320.00元~我們根據(jù)合同的80%開了發(fā)票~最終開發(fā)票金額是23萬54566.00元~現(xiàn)在我們的銷售額季度不超30萬所以不交增值稅對吧~但是印花稅是不是應(yīng)該交?那印花稅應(yīng)該怎么計算?按照合同金額計算還是開票金額計算?稅率是多少?是否減半?麻煩老師給一下詳細步驟~以及最終交稅金額~
答: 是的 不含稅收入千分之一/2 開發(fā)票的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,小規(guī)模季度開票金額未達到30萬,但是開的專業(yè)發(fā)票也需要交增值稅嗎?
答: 是的,開具專用發(fā)票需要繳納增值稅。


千與千尋 追問
2020-03-24 15:25
陳詩晗老師 解答
2020-03-24 15:27