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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-24 11:07

六月借原材料貸應付賬款,七月份借生產(chǎn)成本貸原材料,九月份借應付賬款貸原材料,借原材料進項貸應付賬款,借原材料貸生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本貸原材料。

Mao£ 追問

2020-03-24 15:24

9月份的分錄不太明白,收到票除了先沖暫估的,后面的分錄   借原材料   貸生產(chǎn)成本      借生產(chǎn)成本   貸原材料    什么意思,是不是要把7月份領料那部分沖掉  再重新錄

郭老師 解答

2020-03-24 15:27

是的
這個都是紅沖的

Mao£ 追問

2020-03-24 15:30

2018年留底稅額829.54    2019年2月份需要繳納增值稅,那么再1月份的時候需要怎么結轉

郭老師 解答

2020-03-24 15:34

留底稅額做到了轉出未交增值稅借方嗎?

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相關問題討論
你好,如果是專票,你們單位給人家開紅字信息表認證了的 借預付賬款 貸原材料 應交稅費應交增值稅進項轉出
2022-04-13 08:29:44
六月借原材料貸應付賬款,七月份借生產(chǎn)成本貸原材料,九月份借應付賬款貸原材料,借原材料進項貸應付賬款,借原材料貸生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本貸原材料。
2020-03-24 11:07:50
你好,借;預付賬款,貸;銀行存款 借;原材料,貸;應付賬款——暫估
2019-09-10 14:43:05
您好!你上個月做了什么分錄
2018-12-14 15:41:20
借;預付賬款 貸;銀行存款 借;原材料 貸;應付賬款——暫估
2017-07-02 19:18:43
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