老師您好!我們公司接了一個工程,因為資質(zhì)不夠,所以 問
以后誰給客戶開發(fā)票如果是你們開的話就是寫你們?nèi)绻潜粧炜抗镜脑捑蛯懕粧炜抗?/span> 答
老師好,請問,我們這月股東變了,同時追加注入了資本 問
借銀行存款貸實收資本-XX股東 答
老師,你好!請問異地進行設(shè)備安裝需要預(yù)繳稅款嗎? 問
你好是的是需要的 答
收到百貨批發(fā)零售增值稅普通發(fā)票*食品制造機械* 問
你好,這個稅目是機械設(shè)備不應(yīng)該來免稅的 答
@樸老師,你的所得稅不對吧 問
你說的是哪里不對呢? 答

你好,我想咨詢一下一個拿年薪的出差費都要給報銷嗎?
答: 你好,同學(xué) 原則上是的喔
去年12的員工出差費可以報銷在今年元月里嗎
答: 您好,如果票據(jù)日期是去年的,分錄做到報銷當(dāng)月;涉及損益的需要走以前年度損益調(diào)整。謝謝
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
員工出差回來報銷的餐費有時有發(fā)票,有時沒有取得發(fā)票,該如何入賬?沒有發(fā)票可以直接在差旅費報銷單上寫明出差天數(shù)*金額來報銷嗎?如果有發(fā)票又該如何處理?按照發(fā)票金額來做賬還是前面提到的天數(shù)*額定金額,我是做外帳用的。
答: 一般車票需要,其他去餐飲、住宿類費用可以不提供票據(jù),根據(jù)公司規(guī)定的額定金額報銷。

