
老師好,請(qǐng)問,我司是軟件類的生產(chǎn)公司,之前進(jìn)項(xiàng)留底額比較多,后期有生產(chǎn),有新采購原料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來,同時(shí)本月的開票金額不多,這樣的情況怎么賬務(wù)處理,謝謝
答: 你好 那你就不認(rèn)證 可以做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅去放著 比如 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款
老師 8月收到7月 進(jìn)項(xiàng)票 已經(jīng)認(rèn)證抵扣了 怎么做賬務(wù)處理 銷項(xiàng)發(fā)票的稅金是按開票金額計(jì)提還是 抵扣后的金額計(jì)提
答: 你好 抵扣了 借 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 銷項(xiàng)發(fā)票的稅金是按開票金額計(jì)提
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問去年12月賬務(wù)處理漏處理了一張已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么辦?
答: 可以記入2020年
老師,如果當(dāng)月付了款收到貨,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是下月才拿到,等到下月收到發(fā)票的賬務(wù)處理怎么寫?
想咨詢一下,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證,對(duì)方又紅沖了,如何作賬務(wù)處理
對(duì)于內(nèi)帳,有些虛開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和虛開的銷售銷項(xiàng)要怎么進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理?
本月暫估入庫的商品,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還未到就銷售出去了,請(qǐng)問銷售和采購賬務(wù)處理分別該怎么做


孫寧平 追問
2020-03-23 16:10
meizi老師 解答
2020-03-23 16:12
孫寧平 追問
2020-03-23 16:21
meizi老師 解答
2020-03-23 16:23