老師,采購買材料回來報銷1000元,暫時沒有發(fā)票,要以后到一定量才可以開發(fā)票,報銷款項公司已支付給采購員1000元,我暫估入庫的時候怎么入賬?請寫出帶金額的分錄。
一切隨緣
于2020-03-23 10:40 發(fā)布 ??1108次瀏覽
- 送心意
縈縈老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-03-23 10:45
借:預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)收款 (采購員之前的個人借款)
月末:借:原材料(暫估) 貸:預(yù)付賬款
收到票據(jù)的月份:
借:預(yù)付賬款 貸:原材料(暫估)
按收到票據(jù)的金額
借:原材料 應(yīng)交稅費 -進項稅 貸:預(yù)付賬款
相關(guān)問題討論

借:預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)收款 (采購員之前的個人借款)
月末:借:原材料(暫估) 貸:預(yù)付賬款
收到票據(jù)的月份:
借:預(yù)付賬款 貸:原材料(暫估)
按收到票據(jù)的金額
借:原材料 應(yīng)交稅費 -進項稅 貸:預(yù)付賬款
2020-03-23 10:45:17

借原材料 貸應(yīng)付賬款 暫估款,借應(yīng)付賬款供應(yīng)商 貸其他應(yīng)付款,,借其他應(yīng)付款 貸銀行,
2020-03-23 10:37:14

您好,借:原材料 貸:應(yīng)付暫估
2020-03-23 10:31:24

你好,取得發(fā)票,沖銷暫估
借應(yīng)付賬款 貸;原材料 1000
根據(jù)發(fā)票做材料購進
借;原材料 貸;應(yīng)付賬款 800
調(diào)整成本
借;原材料 貸;生產(chǎn)成本 200
借;生產(chǎn)成本 貸;庫存商品 200
借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本 200
2019-03-01 17:05:28

有收入就要結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本,沒有回成本票是可以暫估成本的。
2020-07-07 15:00:16
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
縈縈老師 解答
2020-03-23 10:46