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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-03-23 10:15

你好  按你們合同約定的機(jī)械合同  借固定資產(chǎn) 貸銀行存款  應(yīng)付賬款 。  按月支付 借應(yīng)付賬款貸銀行存款來做 。

李艷艷10789323 追問

2020-03-23 10:21

老師,是先按合同約定的不含稅金額暫估入固定資產(chǎn)【以合同復(fù)印件為原始憑據(jù)】,以后每期收到的是專票是每期計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅嗎?【借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款】如果收到分期發(fā)票是普票,怎么做呢?

meizi老師 解答

2020-03-23 10:23

你好 嗯 是的 如果后期收票是專票的話    價稅合計(jì)來入成本

李艷艷10789323 追問

2020-03-23 10:50

樂樂老師,我還是不太明白呢?
后期收到分期發(fā)票專票,是直接做抵扣進(jìn)項(xiàng)票那一步嗎?
如果后期收到的分期發(fā)票是普票呢,那怎么處理呢

meizi老師 解答

2020-03-23 10:52

你好   如果你能確定是專票的話 就按不含稅金額來暫估固定資產(chǎn) 。按月做折舊 。 收到專票 沖固定資產(chǎn)分錄 按發(fā)票做借固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款或者應(yīng)付賬款        如果是普票 價稅合計(jì)計(jì)入成本 。 購買次月開始折舊

李艷艷10789323 追問

2020-03-23 10:56

老師,先按合同約定的含稅金額暫估入固定資產(chǎn)【以合同復(fù)印件為原始憑據(jù)】,如果以后收到分期發(fā)票是普票,會計(jì)分錄怎么做呢?

meizi老師 解答

2020-03-23 10:57

你好   沒有金額差異的 就把發(fā)票附分期付款的分錄后面 ; 分錄 做借應(yīng)付賬款貸銀行存款   你分期付款是掛的應(yīng)付賬款里面

李艷艷10789323 追問

2020-03-23 11:02

分期發(fā)票到最后一期發(fā)現(xiàn)付的金額>合同約定的固定資產(chǎn)金額,差額那部分是直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎,分錄怎么做呢?

meizi老師 解答

2020-03-23 11:04

你好 怎么會有差額 。 你是之前固定資產(chǎn)金額 不對嗎

李艷艷10789323 追問

2020-03-23 11:05

分期的時候,每期有手續(xù)費(fèi)那種

meizi老師 解答

2020-03-23 11:07

你好   既然是手續(xù)費(fèi) 那么你要把手續(xù)費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)成本核算

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相關(guān)問題討論
您好,區(qū)別就是一般納稅人增值稅需要計(jì)提,小規(guī)模納稅人不需要
2024-04-03 15:21:38
您好做無票收入和開票收入的分錄一樣。
2021-04-22 08:59:02
你好 ?原來分錄 不變 ,金額負(fù)數(shù)??
2021-03-31 16:16:42
你好 按你們合同約定的機(jī)械合同 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 應(yīng)付賬款 。 按月支付 借應(yīng)付賬款貸銀行存款來做 。
2020-03-23 10:15:30
你好。同學(xué)。 借;銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務(wù)收入-代理運(yùn)輸收入
2021-11-17 14:19:37
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