
老師 3月份公司購(gòu)買一批電子器件,記賬為借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,4月份這張發(fā)票我到國(guó)稅局認(rèn)證過了,發(fā)票我該如何記賬,謝謝
答: 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;預(yù)付賬款
老師,比如說我購(gòu)買一臺(tái)2萬(wàn)的設(shè)備,付款時(shí)候 借預(yù)付賬款,貸 銀行存款,收到設(shè)備時(shí)候。收到發(fā)票時(shí)候。老師后面兩個(gè)要怎么做呢?
答: 借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅,貸:預(yù)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月采購(gòu)入庫(kù)預(yù)付了款項(xiàng),發(fā)票沒到,怎么入庫(kù),付款時(shí):借預(yù)付賬款 貸銀行存款。那拿到入庫(kù)單單那筆的金額正好是預(yù)付款這筆金額,要沖預(yù)付款還是要暫估入庫(kù)。
答: 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款


鄒老師 解答
2016-05-09 13:27
鄒老師 解答
2016-05-09 13:58