
老師,項(xiàng)目上,供貨商先發(fā)了貨,我們直接用在了工地上,但我們未付款,對(duì)方也沒開票,這個(gè)該怎么做賬?
答: 您好 借:工程施工-合同成本 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估
老師,項(xiàng)目上,供貨商先發(fā)了貨,我們直接用在了工地上,但我們未付款,對(duì)方也沒開票,這個(gè)該怎么做賬?
答: 這個(gè)在收到貨的時(shí)候沒票就要先暫估入賬,借材料等 貸應(yīng)付賬款-暫估。等到后面開票過來再?zèng)_掉按發(fā)票金額重做分錄。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好。老師,我廠從供貨商那里拿貨,都是攢好幾個(gè)月才付款和開票,怎么做賬呢?
答: 你好 你收到貨先暫估入庫 收到發(fā)票在沖暫估 按發(fā)票來做賬
預(yù)付賬款款項(xiàng),貨款已付供應(yīng)商。貨已收到,供應(yīng)商發(fā)票不開就注銷公司,怎么做賬
公司替客戶收了貨款到對(duì)公100000,我司貨款6000,要支付給供貨商106000,收的10萬不開票,我改怎么做賬
出納本月付之前的供貨商貨款,有一個(gè)供貨商進(jìn)貨時(shí)會(huì)計(jì)沒有做掛賬,現(xiàn)在付款后沒地方下賬了,怎么處理呢?


小米蟲 追問
2020-03-21 21:43
bamboo老師 解答
2020-03-21 21:43
小米蟲 追問
2020-03-21 21:43
bamboo老師 解答
2020-03-21 21:44
小米蟲 追問
2020-03-21 21:46
bamboo老師 解答
2020-03-21 21:48