
增值稅免稅發(fā)票,怎么申報(bào)增值稅
答: 你好!填入本期免稅銷售額。
免稅企業(yè)增值稅普通發(fā)票稅率錯(cuò)開成17%,發(fā)票已抄稅,增值稅如何申報(bào),發(fā)票如何處理?
答: 增值稅免稅企業(yè)開具增值稅普通發(fā)票時(shí)誤將稅率開為17%,發(fā)票產(chǎn)生稅額,但本月抄稅后才發(fā)現(xiàn),已不能作廢,增值稅將如何申報(bào)?發(fā)票如何處理?能否按免稅申報(bào),發(fā)票下月紅字沖回?.
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)票稅率是免稅,銷售收入發(fā)票怎么填增值稅申報(bào)表
答: 您好同學(xué) 我們有一個(gè)免稅申報(bào)的格次在11行里,您填那里就可以了、。

