
損益類的費(fèi)用類科目,沖紅的時候做到了貸方,已經(jīng)跨月了,如何調(diào)整(老師,請認(rèn)真做答)
答: 可以做在貸方的,因?yàn)闆]有取到數(shù)要調(diào)整呢 ?
損益類的費(fèi)用類科目,沖紅的時候做到了貸方,已經(jīng)跨月了,如何調(diào)整
答: 你好,損益類的費(fèi)用類科目,沖紅的時候本來就應(yīng)當(dāng)計入貸方正數(shù)啊,沖紅的時候計入貸方正數(shù)是正確的不需要調(diào)整啊
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我1月份做帳的時候用到了以前年度損益調(diào)整,請問,做匯算清繳的時候要納稅調(diào)整嗎?如果影響費(fèi)用類的金額不大,是不是可以不用以前年度損益調(diào)整這個科目,直接沖費(fèi)用
答: 你好 是的 用以前年度損益調(diào)整的話,是需要納稅調(diào)整的,金額小可以直接沖費(fèi)用。

