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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2020-03-21 12:16

本題是記計(jì)算銷項(xiàng) 不是讓計(jì)算應(yīng)交增值稅額,所以不減進(jìn)項(xiàng)

freedom11 追問

2020-03-21 12:19

那下一題標(biāo)紅的也是讓算應(yīng)繳納的增值稅呀為什么可以減進(jìn)項(xiàng)呢?

freedom11 追問

2020-03-21 12:21

明白了!好粗心!謝謝老師

玲老師 解答

2020-03-21 12:47

不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!

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相關(guān)問題討論
你好 一般納稅人取得的專票可以抵扣
2020-06-11 21:19:48
本題是記計(jì)算銷項(xiàng) 不是讓計(jì)算應(yīng)交增值稅額,所以不減進(jìn)項(xiàng)
2020-03-21 12:16:07
購買材料的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣租賃的銷項(xiàng)嗎? 可以
2019-02-22 11:58:32
你這個原材料是農(nóng)產(chǎn)品的嗎
2019-08-18 13:17:27
購進(jìn)原材料時(shí):借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:庫存現(xiàn)金 銷售產(chǎn)品確認(rèn)收入銷項(xiàng)稅: 借:應(yīng)收或銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 這樣應(yīng)交稅費(fèi)貸方7萬,再轉(zhuǎn)到未交增值稅里去 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅(此科目貸方余額就是你本月應(yīng)該交的增值稅)
2018-06-05 10:19:27
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