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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-21 08:26

您好
借 無形資產(chǎn)
貸 銀行存款

張文華 追問

2020-03-21 08:40

那當(dāng)月不做累計(jì)攤銷嗎?為什么不通過在建工程核算

bamboo老師 解答

2020-03-21 09:18

購入當(dāng)月開始攤銷
土地是無形資產(chǎn) 單獨(dú)核算 不通過在建工程

張文華 追問

2020-03-21 09:31

攤銷的分錄怎么做

bamboo老師 解答

2020-03-21 09:38

借:管理費(fèi)用
貸:累計(jì)攤銷
在建的時(shí)候
借:在建工程
貸:累計(jì)攤銷

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相關(guān)問題討論
您好 借 無形資產(chǎn) 貸 銀行存款
2020-03-21 08:26:07
你好!收取的員工的罰款要分情況來處理. 1.造成財(cái)產(chǎn)損失的罰款或賠償款,一般要抵減損失的.損失根據(jù)會計(jì)規(guī)定計(jì)入哪個(gè)科目,那么,收取的罰款或賠償款就應(yīng)該沖減哪個(gè)科目. 2.如果沒有造成財(cái)產(chǎn)損失的罰款,一般來說,應(yīng)該沖減應(yīng)付職工薪酬比較合適.
2015-10-22 15:46:35
借:原材料 貸:生產(chǎn)成本
2022-09-07 11:02:22
你好 1、購進(jìn)材料,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款等科目。 2、生產(chǎn)領(lǐng)用材料,借:生產(chǎn)成本,貸:原材料。 3、發(fā)生制造費(fèi)用,借:制造費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊,應(yīng)付職工薪酬等科目。 4、分配制造費(fèi)用,借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用。 5、完工入庫,借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本。
2020-03-28 09:46:49
你好,返利的 發(fā)票怎么開的,
2019-09-09 16:08:47
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