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瀟灑的唇膏
于2020-03-20 16:19 發(fā)布 ??2533次瀏覽
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-03-20 16:20
你好,借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
瀟灑的唇膏 追問
2020-03-20 16:23
就是計提的工資和支付的工資不一樣,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬在期末有一筆余額在貸方
紫藤老師 解答
2020-03-20 16:24
計提的工資和支付的工資應(yīng)該一樣
是不是直接借:應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金就可以了
2020-03-20 16:25
可以的,但是建議計提的工資和支付的工資應(yīng)該一樣
2020-03-20 16:26
是我們公司之前的會計做錯了
才會這樣
直接借:應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金就可以了
2020-03-20 16:27
好的,謝謝了
2020-03-20 16:28
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老師請問補支付以前年度的工資會計分錄怎么做呢
答: 你好,借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
以前年度的工資不在發(fā)了,如何做會計分錄
答: 多計提么,多計提,借應(yīng)付職工薪酬 工資 貸以前年度損益調(diào)整
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紫藤老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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2020-03-20 16:23
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