老師您好:我們2019.1-2019.9月份是老賬 2019.10開始是新賬 老賬(2019.1-2019.9月)的數(shù)據(jù)沒弄到新賬上來 (不和之前的有牽扯了)新賬上盤點(diǎn)的固定資產(chǎn)設(shè)備及其原材料等等 現(xiàn)金 銀行 直接借這些 貸:實(shí)收資本 記賬的 因?yàn)?019.10月份后分老板了 之前一個(gè)老板 2019.10月份后有新老板入股 所以把 如果關(guān)于到老賬上的應(yīng)收應(yīng)付我都是沖 新老賬來回沖想著最后老賬上的數(shù)沖完開始新賬沖實(shí)收資本 正常來說實(shí)收資本數(shù)(需要沖完才能得到真實(shí)數(shù)據(jù))那么我2019.10-2019.12月份這幾個(gè)月基本上沒有利潤 但是報(bào)表出來了未分配利潤300多萬呢不明白咋回事呢 是不是因?yàn)槲覜_賬的時(shí)候因?yàn)槠鋵?shí)和老賬的數(shù)可以平了的 但是因?yàn)閮商踪~借貸不能沖 我用了個(gè)以前年度損益導(dǎo)致的
小敏
于2020-03-20 11:01 發(fā)布 ??1128次瀏覽
- 送心意
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師
2020-03-20 11:34
你好,
需要進(jìn)一步核實(shí)一下數(shù)據(jù)的。可能有地方數(shù)據(jù)出錯了(比如固定資產(chǎn)多記了)
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同學(xué)你好
對的
可以結(jié)轉(zhuǎn)
2022-04-01 10:43:12

我老賬就不管了:老賬上其他應(yīng)付款-新賬 3295708.22 新賬上其他應(yīng)付款-老賬 3295708.22 我想用一個(gè)科目沖了 知道用啥
2020-03-20 11:43:31

這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2022-02-17 14:08:59

你好,不影響,只是影響期末未分配利潤的
2018-03-27 10:49:54

你好,沖銷多計(jì)提的工資
借;應(yīng)付職工薪酬86300,貸;以前年度損益調(diào)整 86300
2020-07-14 16:52:14
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