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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-03-19 21:21

你好,同學。
你給酒店 開具9000的票據(jù)處理。

???? 追問

2020-03-19 21:22

我們和酒店簽訂的合同上寫明的是開具與服務等額的傭金推廣費發(fā)票

陳詩晗老師 解答

2020-03-19 21:24

銷售給客戶90,你給渠道80
你的利潤是10
原則上你是開具給客戶90,酒店開具給你80

但你這里酒店 直接開給客人了,他開的是多少呢 90?
那你給酒店 就是開具80

???? 追問

2020-03-19 21:27

銷售給客人是100,就是我們的代理價是80,我們轉(zhuǎn)手給美團報價90,美團賣100給客人。最后美團給我開了10元的推廣費發(fā)票。我也應該開給酒店推廣費發(fā)票。本來我是應該開10推廣費的,但是好像又不對。我應該開多少?

陳詩晗老師 解答

2020-03-19 21:28

美團銷售客戶100,你 銷售美團90,你的進價為80

原則上是你開具90出去,收到80發(fā)票進來

???? 追問

2020-03-19 21:31

是的這個是原則上這么開。但是呢現(xiàn)在我們開具發(fā)票的方式是:美團收到的客人款相當于是代收款,他只賺其中10元的手續(xù)費收入。美團把款給我們,我們也只是代酒店收款,其中我們也是只賺10元的手續(xù)費收入

陳詩晗老師 解答

2020-03-19 22:23

酒店是開多少發(fā)票出去嗎?就是說哪一放給你開票開的金額是多少?

???? 追問

2020-03-19 22:25

酒店開給客人100  美團開給我們10元,我們是應該開給酒店20元是嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-03-19 22:42

是的是的,如果說這個樣子酒店直接開了100,你開具20給酒店就可以了。

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你好,同學。 你給酒店 開具9000的票據(jù)處理。
2020-03-19 21:21:27
你好,你中間的那張表格的方式統(tǒng)計起來就是比較合理的,統(tǒng)計起來也是沒有問題的。還有一種錄入的方式,可以把每種產(chǎn)品都寫成一條記錄,表頭設置如圖。
2020-08-05 10:20:23
白酒代理商出房租,工資由供應商出,正常的酒的購買由代理商付給供應商。 酒在網(wǎng)上銷售,銷售款項又直接給了供應商,但是貨是代理商出。如果代理商虧本,供應商補助。是這樣嗎?
2019-04-21 22:07:18
同學你好 這個可以的哦,但是不能開住宿
2020-10-15 14:21:28
你好,這個計入銷售費用就可以了,按照包含代金券的收入做賬交增值稅,然后 代金券部分計入銷售費用,贈送出去的時候先不做,等客戶來用的時候再做
2019-08-05 11:32:22
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