
老師,我單位已在2月份交了企業(yè)負(fù)擔(dān)的那部分社保,3月份退回來了,會計怎么處理分錄,當(dāng)時已在上個月計提了企業(yè)負(fù)擔(dān)的成本費用
答: .借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 貸營業(yè)外收入,或者是借管理費用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù),
4月份本應(yīng)計提的工資未計提,5月份發(fā)放了,我要怎樣做這個分錄,這個費用又分?jǐn)偟侥??本月生產(chǎn)成本嗎?
答: 5月發(fā)放時正常做到應(yīng)付職工薪酬中,再從應(yīng)付職工薪酬中結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用、銷售費用、生產(chǎn)成本、制造費用等科目
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問企業(yè)新購20萬汽車的會計分錄怎么做?(能一次性計入成本費用處理的分錄又怎么做?)
答: 你好,如果您是一般納稅人,借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅貸銀行存款,還是需要按月計提折舊借管理費用等貸累計折舊,您說的一次性成本費用是指在所得稅前扣除

