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CJ
于2020-03-19 18:11 發(fā)布 ??1614次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-03-19 18:12
借管理費用-社保費 0.01 貸:其他應收款-個人社保0.01
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請問,借方其他應收款——法人,后面法人有發(fā)票來報銷,可以直接借方:管理費用,貸方:其他應收款——法人嗎
答: 好,是的,可以這樣處理的,這樣是對的。
老師我請問一下,前年的這筆分錄沒寫,今年怎么處理借:管理費用—差旅費。 借管理費用—汽車費用。 貸:其他應收款
答: 您好,前年的費用通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
其他應收款,那邊直接扣除管理費用的辦公費,怎么做憑證
答: 你好 借 管理費用 貸其他應收款?
老師,我單位員工借款我做的借其他應收款貸現(xiàn)金,業(yè)務辦完后他把剩余現(xiàn)金和辦事發(fā)票拿回來了,我做借銀行借管理費用貸其他應收款可以嗎?
討論
去年12月有筆房租沒收到票誤以為收到發(fā)票了,當時入賬在管理費用了,下個月才收發(fā)票,請問現(xiàn)在是紅沖掉之前那筆分錄等收到發(fā)票時,再做一筆正確的分錄 借:管理費 貸:銀存 嗎? 還是現(xiàn)在就要紅沖掉,然后入 在其他應收款 等收到發(fā)票后再入管理費用 ?
老師好,我們給采購轉(zhuǎn)備用金的分錄是不是這樣做:借 備用金 貸 其他應收款--采購員采購報銷時:借 其他應收款--采購員 貸 管理費用
你好,請問19年付錯一筆款,當時是掛其他應收款,那后面退回來時沖了管理費用,那今年要調(diào)賬要怎么調(diào)比較好
上月計提房租:借給:管理費用-房租49000貸:其他應收款49000這個月支付43000多,并收到專票,現(xiàn)在怎么沖銷并攤銷呢?分錄怎么做
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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