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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-03-19 10:39

設(shè)置單位的就可個人的在工資里面

瓶子 追問

2020-03-19 10:44

老師,計(jì)提時候,借管理費(fèi)用—社保費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi),對嗎?交社保時候,怎么做分錄?

郭老師 解答

2020-03-19 10:46

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款

瓶子 追問

2020-03-19 10:52

老師,什么情況用“其他應(yīng)付款”?

瓶子 追問

2020-03-19 10:53

如果先交社保,后計(jì)提用其他應(yīng)付嗎?

郭老師 解答

2020-03-19 11:00

如果先交社保,后計(jì)提用其他應(yīng)付嗎
反了
其他應(yīng)收款

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相關(guān)問題討論
您好,您這樣改也是可以的
2020-07-08 17:07:51
你好;? 你去看看 具體是哪個科目的余額; 如果是? 貸方的余額還是借方的余額;這樣好判斷? ?
2021-12-06 14:35:52
也就是說,你之前計(jì)提的這個金額給他計(jì)提少了,那么你現(xiàn)在把這個差額給他補(bǔ)計(jì)提起來??缒炅?,你這個費(fèi)用類的科目,通過以前年度損益調(diào)整來進(jìn)行替換。
2020-01-21 13:19:39
你好,借:應(yīng)付職工薪酬—社會保險費(fèi)—基本養(yǎng)老保險 -1000 應(yīng)付職工薪酬—社會保險費(fèi)—失業(yè)保險 -100 應(yīng)付職工薪酬—社會保險費(fèi)—工傷保險 -15 借:銀行存款 1115
2023-08-17 09:19:04
一般是 借:制造費(fèi)用 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款-個人(個人負(fù)擔(dān)社保部分)貸:應(yīng)付職工薪酬
2015-09-16 12:02:21
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