
請問老師 1月份對方付款 未給發(fā)票 已按照應(yīng)付賬款處理 結(jié)果這兩天發(fā)票來了 卻是1月份開的 這個分錄怎么做呢
答: 你好 紅沖一月份的入庫 然后按發(fā)票的來做
收到發(fā)票和付款是同一天的話,為什么要做應(yīng)付 賬款借款的分錄?應(yīng)付賬款借方是減少應(yīng)付賬款的意思,那么前面是根據(jù)什么去做應(yīng)付賬款的貸方?沒有做應(yīng)付賬款貸方,做借方的話,那不就是負(fù)數(shù)嗎?
答: 你好,題目中提到是以前的欠款,所以沖減應(yīng)付賬款科目。 應(yīng)該材料先入庫了,沒來發(fā)票,暫估入庫了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,其它應(yīng)付款和應(yīng)付賬款對沖,我怎么應(yīng)付賬款越?jīng)_越多啊,這個分錄要怎么寫。
答: 其他應(yīng)付款和應(yīng)付賬款都是應(yīng)付金額,對沖不了

