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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-18 15:31

你好     那你做借固定資產(chǎn)貸其他應付款       補折舊 借以前年度損益調(diào)整貸累計折舊  借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

yan_0688 追問

2020-03-18 15:44

謝謝

meizi老師 解答

2020-03-18 15:47

不客氣 幫到你就好

yan_0688 追問

2020-03-18 15:51

如果不沖減應付款,貸方應該怎么記?

meizi老師 解答

2020-03-18 15:53

你好   你不是之前已經(jīng)做了其他應付款了嗎   你必須要沖的    如果你沒付款 貸方就是銀行存款的

yan_0688 追問

2020-03-18 15:53

謝謝

meizi老師 解答

2020-03-18 15:58

不客氣 幫到你就好

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融資租賃購入固定資產(chǎn)賬務處理: 借記:“固定資產(chǎn)—融資租入固定資產(chǎn)”賬戶;按最低租賃付款額,貸記:“長期應付款”賬戶; 按發(fā)生的初始直接費用,貸記:“銀行存款”等賬戶;按其差額,借記:“未確認融資費用”賬戶。 每期支付租賃費用時,借記:“長期應付款”賬戶,貸記:“銀行存款”賬戶。
2021-04-21 09:53:48
一、劃款時的分錄是: 借:預付賬款 貸:銀行存款 二、退回款項時的分錄是: 借:銀行存款 貸:預付賬款 三、重新正確匯款時的分錄是: 借:預付賬款 貸:銀行存款 四、收到發(fā)票時的分錄是: 借:固定資產(chǎn) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(或者是等抵扣進項稅額) 貸:預付賬款
2020-08-03 16:04:15
你好,對的 是這樣的分錄
2020-06-04 14:04:59
你好 那你做借固定資產(chǎn)貸其他應付款 補折舊 借以前年度損益調(diào)整貸累計折舊 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-03-18 15:31:04
你好! 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應付款
2019-11-10 23:36:55
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