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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-03-18 08:48

你好,轉入未交增值稅就可以
借:應交稅費———未交增值稅
貸:應交稅費——應增(轉出未交增值稅)

以夢為馬 追問

2020-03-18 08:53

我也是這樣轉的,這里還是差0.01分,下個朋怎么沖呀

立紅老師 解答

2020-03-18 09:00

你好,將這0.01轉入管理費用——其他就可以的。

以夢為馬 追問

2020-03-18 09:18

是不是這樣做分錄

立紅老師 解答

2020-03-18 09:26

你好,是的,是這樣的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
做賬,肯定是發(fā)票的稅費準確金額入賬處理,不存在差0.01元。
2020-03-18 08:41:50
我也是這樣轉的,這里還是差0.01分,下個朋怎么沖呀
2020-03-18 08:53:33
您好 請問當時怎么寫的分錄
2020-07-21 11:08:50
學員您好,這種情況是要的。借:以前年度損益調(diào)整- X 科目,貸:相關科目,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費用
2023-07-14 19:37:15
好的
2016-12-08 16:46:25
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