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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-03-17 16:17

借:固定資產(chǎn) 40
     貸:  應(yīng)付賬款  40
借: 應(yīng)付賬款  25
     貸:固定資產(chǎn)  25

靜好 追問(wèn)

2020-03-17 16:19

老師那個(gè)15萬(wàn)的差價(jià)不用做賬

張艷老師 解答

2020-03-17 16:22

抱歉,剛才只想省分錄步驟了。
借:固定資產(chǎn)清理  40
      貸:固定資產(chǎn)  40
借:應(yīng)付賬款  25
        資產(chǎn)處置損益  15
       貸:固定資產(chǎn)清理 40

靜好 追問(wèn)

2020-03-17 16:35

非常感謝老師的耐心解答!
后續(xù)A公司還會(huì)給我公司用房子頂賬,太約20套左右,這種情況我是入固定資產(chǎn)呢?還是入庫(kù)存商品?非房地產(chǎn)公司入庫(kù)存商品嗎?

張艷老師 解答

2020-03-17 16:37

還是需要入固定資產(chǎn)科目核算。

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借:固定資產(chǎn) 40 貸: 應(yīng)付賬款 40 借: 應(yīng)付賬款 25 貸:固定資產(chǎn) 25
2020-03-17 16:17:46
你好,借;銀行存款,貸;其他收益
2020-07-10 08:49:16
你們是建筑公司還是什么?直接作相反分錄就可以了
2019-09-05 16:17:30
賒銷需要做的分錄是: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 這樣年底收到款再?zèng)_銷應(yīng)收賬款 借:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金) 貸:應(yīng)收賬款
2019-08-17 13:58:38
借,銀行存款,貸,短期借款
2019-05-06 15:29:38
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