国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-03-16 19:57

你好 1. 是的  適用簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅政策的     你賬上按你實(shí)際開票3%開票 到時(shí)申報(bào)的時(shí)候 把1%減免轉(zhuǎn)營業(yè)外收入  2. 你們是小規(guī)模的話沒超過月不超過10萬季度30萬的 填寫免稅銷售額10欄次里面去的。  你做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入

溫柔的堅(jiān)持 追問

2020-03-16 20:16

按3%不含稅銷售額填在主表中7欄里,如果開了普票8欄也填,然后把減免的應(yīng)納稅額=含稅銷售額/(1+3%)1%填在16欄里是嗎

溫柔的堅(jiān)持 追問

2020-03-16 20:16

按3%不含稅銷售額填在主表中7欄里,如果開了普票8欄也填,然后把減免的應(yīng)納稅額=含稅銷售額/(1+3%)1%填在16欄里是嗎

meizi老師 解答

2020-03-16 20:21

你好 你是小規(guī)模還是一般納稅人

溫柔的堅(jiān)持 追問

2020-03-17 08:01

小規(guī)模

meizi老師 解答

2020-03-17 08:20

你好 如果小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),先填入第7、8行,然后將減征的1%填入第16行“本期應(yīng)納稅額減征額”

溫柔的堅(jiān)持 追問

2020-03-17 08:26

減征的1%就是含稅銷售額?(1+3%)1%是嗎?也就是如果有減免的或者減征都填在16欄里是嗎?

meizi老師 解答

2020-03-17 08:29

你好 是的 填寫在對應(yīng)的本期應(yīng)納稅額減征額 16欄里面去的;減征1% 應(yīng)交增值稅=含稅收入/(1+3%)*1%  到時(shí)減征的1%轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去。

溫柔的堅(jiān)持 追問

2020-03-17 08:47

好的,老師對于月不超過10萬季不超過30萬是針對小規(guī)模是嗎?如果超過30萬就不免全部征稅是嗎

meizi老師 解答

2020-03-17 08:48

你好 是的 針對小規(guī)模的; 超過了不含稅30萬的話 季度就不免增值稅的 ; 就需要全額繳納增值稅的   是的

溫柔的堅(jiān)持 追問

2020-03-17 08:50

嗯老師政策說月不超過10季不超過30,是意思說有些小規(guī)模是月度申報(bào),有些是季度申報(bào)是嗎

meizi老師 解答

2020-03-17 08:51

你好 嗯   一般小規(guī)模是季報(bào)的 。 你看看你們的申報(bào)期是不是季度的 。是季度就看30萬是否超過就行了 。

溫柔的堅(jiān)持 追問

2020-03-17 09:30

好的,老師上面說的不開票收入我應(yīng)該填在小規(guī)模報(bào)表哪里

meizi老師 解答

2020-03-17 09:31

你好 是的  你需要申報(bào)  和你開票收入一起來填寫的。   如果不超過30萬 填寫在10欄

溫柔的堅(jiān)持 追問

2020-03-17 10:09

好的,老師那固定資產(chǎn)如果享受減免是只能開普票,不享受可以開專票對嗎

meizi老師 解答

2020-03-17 10:14

你好    是的 開普票出去的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
填寫到不開票收入里 在對應(yīng)的稅率的行次
2020-03-26 19:50:26
你好!其實(shí)這個(gè)還是有些差異的。比如小微企業(yè)收入月度不到10萬免增值稅,但是不一定免所得稅
2021-01-18 16:44:05
您好 增值稅申報(bào)表里的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額和免稅銷售額相加是企業(yè)的收入
2020-05-26 22:03:47
你好 銷售辦公室使用過的固定資產(chǎn),做賬時(shí)按2%計(jì)算的應(yīng)交增值稅,有老師說小規(guī)模減按2%,現(xiàn)在季報(bào)發(fā)現(xiàn)提示稅率是3%,賬上怎么修改;——將之前的分錄紅字沖銷,再做正確的 2.收到不需要開發(fā)票的廣告收入,借:銀存,貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,這個(gè)應(yīng)交的增值稅填在增值稅申報(bào)表哪里,免稅銷售額嗎,如果免稅,賬上是不是不應(yīng)該這么做——賬上還是需要確認(rèn)收入的,是填免稅貨物的銷售額
2020-03-26 19:27:50
你好 1. 是的 適用簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅政策的 你賬上按你實(shí)際開票3%開票 到時(shí)申報(bào)的時(shí)候 把1%減免轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 2. 你們是小規(guī)模的話沒超過月不超過10萬季度30萬的 填寫免稅銷售額10欄次里面去的。 你做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
2020-03-16 19:57:29
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...