小微企業(yè),銷售辦公室使用過的固定資產(chǎn),做賬時(shí)按2%計(jì)算的應(yīng)交增值稅,有老師說小規(guī)模減按2%,現(xiàn)在季報(bào)發(fā)現(xiàn)提示稅率是3%,賬上怎么修改;2.收到不需要開發(fā)票的廣告收入,借:銀存,貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,這個(gè)應(yīng)交的增值稅填在增值稅申報(bào)表哪里,免稅銷售額嗎,如果免稅,賬上是不是不應(yīng)該這么做
溫柔的堅(jiān)持
于2020-03-16 19:55 發(fā)布 ??1314次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計(jì)師
2020-03-16 19:57
你好 1. 是的 適用簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅政策的 你賬上按你實(shí)際開票3%開票 到時(shí)申報(bào)的時(shí)候 把1%減免轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 2. 你們是小規(guī)模的話沒超過月不超過10萬季度30萬的 填寫免稅銷售額10欄次里面去的。 你做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
相關(guān)問題討論

填寫到不開票收入里
在對應(yīng)的稅率的行次
2020-03-26 19:50:26

你好!其實(shí)這個(gè)還是有些差異的。比如小微企業(yè)收入月度不到10萬免增值稅,但是不一定免所得稅
2021-01-18 16:44:05

您好
增值稅申報(bào)表里的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額和免稅銷售額相加是企業(yè)的收入
2020-05-26 22:03:47

你好
銷售辦公室使用過的固定資產(chǎn),做賬時(shí)按2%計(jì)算的應(yīng)交增值稅,有老師說小規(guī)模減按2%,現(xiàn)在季報(bào)發(fā)現(xiàn)提示稅率是3%,賬上怎么修改;——將之前的分錄紅字沖銷,再做正確的
2.收到不需要開發(fā)票的廣告收入,借:銀存,貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,這個(gè)應(yīng)交的增值稅填在增值稅申報(bào)表哪里,免稅銷售額嗎,如果免稅,賬上是不是不應(yīng)該這么做——賬上還是需要確認(rèn)收入的,是填免稅貨物的銷售額
2020-03-26 19:27:50

你好 1. 是的 適用簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅政策的 你賬上按你實(shí)際開票3%開票 到時(shí)申報(bào)的時(shí)候 把1%減免轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 2. 你們是小規(guī)模的話沒超過月不超過10萬季度30萬的 填寫免稅銷售額10欄次里面去的。 你做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
2020-03-16 19:57:29
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