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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-03-16 16:30

可以根據(jù)實際用電量*單價,暫估計提的

悟空少爺 追問

2020-03-16 16:35

老師 我12月才拿到所有電費發(fā)票還沒認證  怎么做賬 分錄怎么寫

辜老師 解答

2020-03-16 16:40

你每個月都計提了嗎

悟空少爺 追問

2020-03-16 16:40

沒有額  每個月沒做電費 12才拿到所以票

辜老師 解答

2020-03-16 16:42

那你拿到發(fā)票直接做費用就可以

悟空少爺 追問

2020-03-16 16:43

是借制造費用   應交稅費進項  待庫存現(xiàn)金/銀行存款  應交稅費進項還沒認證抵扣怎么處理?

辜老師 解答

2020-03-16 16:45

沒有認證,就是借制造費用 應交稅應交增值稅—待認證進項 待庫存現(xiàn)金/銀行存款

悟空少爺 追問

2020-03-16 16:48

下個月認證之后分錄怎么做呢

辜老師 解答

2020-03-16 16:51

借:應交稅費—應交增值稅—進項稅  貸:應交稅應交增值稅—待認證進項

悟空少爺 追問

2020-03-16 16:51

好的 謝謝老師

辜老師 解答

2020-03-16 16:52

好的,客氣,幫到你就好

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相關(guān)問題討論
可以根據(jù)實際用電量*單價,暫估計提的
2020-03-16 16:30:48
沒勾那幾張發(fā)票入賬。只是價稅沒有分離
2020-02-22 11:28:45
認證的做進項稅處理,銷售做銷項稅處理,再看是否交增值稅
2017-11-01 19:05:29
您好,收到退回的發(fā)票,開具紅字發(fā)票后,借:應收賬款,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-銷項,負數(shù)。
2017-05-26 22:49:45
你好,你之前是暫估入庫嗎
2017-01-17 09:26:02
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