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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-03-16 16:04

你好,你這一筆分錄
借應(yīng)交稅費所得稅,貸;以前年度損益調(diào)整
是用來沖銷多計提的稅金對應(yīng)的企業(yè)所得稅?

愛聽歌的小蝴蝶 追問

2020-03-16 16:11

對的

鄒老師 解答

2020-03-16 16:14

你好
那你還需要做一筆退回所得稅的分錄,這樣應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅的余額才可以結(jié)平的
借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅

愛聽歌的小蝴蝶 追問

2020-03-16 16:18

那問題銀行存款沒有減少呢,如果我做完這筆,不是和銀行里面的金額對不上嗎?

鄒老師 解答

2020-03-16 16:23

你好,上一年多計提借:營業(yè)稅金及附加貸:應(yīng)交稅費/教育費
沖銷多計提,借;應(yīng)交稅費/教育費,貸;以前年度損益調(diào)整
損益沖銷了,那需要補交所得稅,而不是退回所得稅
借;以前年度損益調(diào)整,貸;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅
補交了所得稅就做補交稅款分錄就是了

愛聽歌的小蝴蝶 追問

2020-03-16 16:27

老師,我沒懂。做了補交所得稅的分錄后,怎么補交所得稅才能扣款?

鄒老師 解答

2020-03-16 16:28

你好,需要去稅局做匯算清繳申報表的更正申報,才可以扣繳稅款的

愛聽歌的小蝴蝶 追問

2020-03-16 16:30

我多計提教育費附加,怎么是補交?

鄒老師 解答

2020-03-16 16:31

你好,之前年度多計提教育費附加就會導(dǎo)致利潤減少,所得稅少交了,之前少交了現(xiàn)在就需要補交才是的

愛聽歌的小蝴蝶 追問

2020-03-16 16:35

那我現(xiàn)在可以先分錄弄著,到時候報年度所得稅報表的時候更正嗎?如果要在5月31號之前更正,我應(yīng)該在哪個表更正

鄒老師 解答

2020-03-16 16:37

你好,需要通過主表的稅金及附加欄次數(shù)據(jù)的填寫來更正

愛聽歌的小蝴蝶 追問

2020-03-16 16:42

老師,那我是在原來的稅金基礎(chǔ)上減去這次多計提的嗎?

鄒老師 解答

2020-03-16 16:42

你好,是的,是這個意思

愛聽歌的小蝴蝶 追問

2020-03-16 16:45

好的老師,那我現(xiàn)在的分錄還是要做借以前年度貸應(yīng)交稅費所得稅吧

鄒老師 解答

2020-03-16 16:46

你好,是的,是這樣處理

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 借:以前年度損益調(diào)整-調(diào)整營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-城市維護建設(shè)稅 應(yīng)交稅費-教育附加 應(yīng)交稅費-地方教育附加 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整-調(diào)整營業(yè)稅金及附加
2016-05-21 15:32:20
你好, 借:以前年度損益調(diào)整(營業(yè)稅金及附加) 貸 :應(yīng)交稅費——各項附加稅金
2020-02-28 10:47:01
你好,是的,是這樣做調(diào)整
2018-06-22 11:25:32
你好,你這一筆分錄 借應(yīng)交稅費所得稅,貸;以前年度損益調(diào)整 是用來沖銷多計提的稅金對應(yīng)的企業(yè)所得稅?
2020-03-16 16:04:40
直接調(diào)整未分配利潤,年中可以調(diào)整
2017-05-16 22:56:27
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