
老師,我填報(bào)上個(gè)月的印花稅時(shí),彈出本期已繳稅額23,但是我本期應(yīng)交稅額不夠23,怎么辦,我這是交的一月稅,是延期申報(bào)
答: 你好 那你就申報(bào)抵減就行了。 剩下沒(méi)抵減的 到時(shí)繼續(xù)抵減
本期異地預(yù)交印花稅20000為什么無(wú)法填入印花稅申報(bào)表本期已繳稅額
答: 你好,應(yīng)該可以的,已在異地預(yù)繳的印花稅可以在印花稅申報(bào)表里本期已繳稅額填寫
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2019年1月份 要申報(bào) 2018年全年的印花稅,已繳稅額無(wú)法填 怎么辦?
答: 你好 你填寫好計(jì)稅依據(jù)后稅額自動(dòng)計(jì)算出來(lái)的 不用填寫 你是說(shuō)的是什么意思 呢

