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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-15 15:44

你好,
去年分錄
借:管理費用等
貸:其他應(yīng)付款
支付時
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款

Sunshineone 追問

2020-03-15 15:48

老師 ,去年沒有開票資料以為是免房租就沒有做計提房租處理,現(xiàn)在才開了一張一年的總額發(fā)票過來要求付款,那現(xiàn)在該如何進行賬務(wù)處理呢?

立紅老師 解答

2020-03-15 15:49

你好,如果是這樣,現(xiàn)在全部計入取是發(fā)票當月的費用,然后在匯算時做為19年的費用在稅前扣除。

Sunshineone 追問

2020-03-15 15:51

也就是現(xiàn)在全部計入20年的3月份的管理費用是嗎?

Sunshineone 追問

2020-03-15 16:01

老師,如果開始每月對方既不開發(fā)票給我們,也不要求付款,而是像現(xiàn)在這樣一年以后才統(tǒng)一開發(fā)票給我們并要求付款,那我們每月可以計提房租費嗎?即是:借:管理費用  每月額
                      貸:其他應(yīng)付款每月額
然后在年底統(tǒng)一支付時
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款

立紅老師 解答

2020-03-15 16:02

你好,是的,是這樣的。

Sunshineone 追問

2020-03-15 16:08

老師,那我可以把這一筆費用直接計入19年的12月份可以不呢?

立紅老師 解答

2020-03-15 16:09

你好,您12月份沒有結(jié)賬么?

Sunshineone 追問

2020-03-15 16:10

就是一次性直接計入19年的12月份的管理費用可以嗎?

Sunshineone 追問

2020-03-15 16:11

沒有

Sunshineone 追問

2020-03-15 16:11

如果沒有是不是可以這樣處理呢?

立紅老師 解答

2020-03-15 16:22

你好,如果12月份還沒有結(jié)賬,可以這樣處理

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你好, 去年分錄 借:管理費用等 貸:其他應(yīng)付款 支付時 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2020-03-15 15:44:57
你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2023-03-27 08:58:08
您好,一般不預(yù)提費用,不符合權(quán)責發(fā)生制。如果一定要預(yù)提費用的話,預(yù)提時,借:管理費用,貸預(yù)提費用。支付時,借預(yù)提費用,貸銀行存款等
2017-02-10 13:15:58
7月份只能計提7月份的,按月做費用 7月份,借管理費用,貸其他應(yīng)付款 8月份紅沖7月份借管理費用負數(shù)貸其他應(yīng)付款負數(shù) 借管理費用(兩個月租金),進項(發(fā)票稅額)貸其他應(yīng)付款 9月份支付借其他應(yīng)付款貸銀存(8月份其他應(yīng)付款貸方) 借其他應(yīng)收款貸銀存,借管理費用貸其他應(yīng)收款
2019-08-08 13:19:33
支付時: 借:待攤費用-房租 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 每月分攤時: 借:制造費用/管理費用-房租 貸:待攤費用-房租
2015-11-28 11:25:57
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