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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2020-03-14 08:22

應(yīng)該是
借:管理費用-辦公費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅 ,貸:銀行存款,

zhong?? 追問

2020-03-14 08:28

好的,謝謝

小惑老師 解答

2020-03-14 08:42

不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快!

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應(yīng)該是 借:管理費用-辦公費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅 ,貸:銀行存款,
2020-03-14 08:22:10
你好,1有待認(rèn)證進(jìn)項科目, 2記待認(rèn)證進(jìn)項科目, 3要做賬
2019-12-02 09:17:35
你好; 是你們這個 是可以計入 其他流動資產(chǎn)去欄次報的; 系統(tǒng)會自動走這個欄次的;
2022-04-18 09:49:18
你好你是一般納稅人,那可以抵扣,
2021-05-18 14:52:28
你好同學(xué) 你出售時的分錄是全部轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處理損益 借:銀行存款 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 貸固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處理損益
2019-06-17 17:31:57
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