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回憶
于2020-03-13 17:18 發(fā)布 ??888次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-03-13 17:21
你好,直接做更正分錄 就可以的
回憶 追問
2020-03-13 17:28
借:應收賬款 10000 貸:應付賬款 10000 把之前的應付賬款沖銷就行
玲老師 解答
2020-03-13 17:39
對的,就是直接寫 借:應收賬款 10000 貸:應付賬款 10000 就對的
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老師,你好,請問應收賬款和應付賬款尾差怎么調(diào)整
答: 同學,你好 計入營業(yè)外收入,營業(yè)外支出
請問:以前的會計把應收賬款記到應付賬款的借方了,已經(jīng)好幾年了,需要調(diào)整到應收賬款的借方嗎?
答: 您好,調(diào)整會比較麻煩,建議不用調(diào)整了,您自己做賬分清楚就好了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
同一家公司,應收賬款和應付賬款都是負數(shù),我要怎么重分類調(diào)整呢?
答: 分別重分類為預收和預付賬款
我發(fā)現(xiàn)2017年的賬應收賬款我做成應付賬款了,怎么調(diào)整過來
討論
老師:您們好!想問一下,期末要不要調(diào)整應收賬款、應付賬款的未實現(xiàn)的匯兌損益?
請問我要調(diào)整應收賬款和應付賬款這種往來賬戶,但是是跨年的!這種應該如何調(diào)整呢?還需要調(diào)整跨年度損益嗎
老師好,問題1:就是有3家公司向我司訂購產(chǎn)品并交了貨款,因我司未及時發(fā)貨,這3家公司決定將之前在我司賬上的貨款余款委托我司轉(zhuǎn)到C公司,購買C公司的產(chǎn)品,那我司該如何調(diào)賬?問題2:如果是相反的呢,就是有另外四家公司向C司訂購產(chǎn)品并交了貨款,因C司未及時發(fā)貨,四家公司決定將之前在C司賬上的貨款余款委托C司轉(zhuǎn)到我公司,購買我公司的產(chǎn)品,那我司該如何調(diào)賬,以上的所以公司包括C公司都掛在我司的應收賬款里。我們必須先調(diào)整應收,應收如何先調(diào)整?不包含付款
老師一個公司開票50000,付款49500,說是什么驗收扣款500;這500元不再給了,導致我們的賬上和他們的賬不符,這個我們這要怎么調(diào)整著500元的應收賬款呢?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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回憶 追問
2020-03-13 17:28
玲老師 解答
2020-03-13 17:39