
老師,你好,請問應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款尾差怎么調(diào)整
答: 同學(xué),你好 計入營業(yè)外收入,營業(yè)外支出
請問:以前的會計把應(yīng)收賬款記到應(yīng)付賬款的借方了,已經(jīng)好幾年了,需要調(diào)整到應(yīng)收賬款的借方嗎?
答: 您好,調(diào)整會比較麻煩,建議不用調(diào)整了,您自己做賬分清楚就好了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
同一家公司,應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都是負(fù)數(shù),我要怎么重分類調(diào)整呢?
答: 分別重分類為預(yù)收和預(yù)付賬款
老師:您們好!想問一下,期末要不要調(diào)整應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的未實現(xiàn)的匯兌損益?
請問我要調(diào)整應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款這種往來賬戶,但是是跨年的!這種應(yīng)該如何調(diào)整呢?還需要調(diào)整跨年度損益嗎
老師一個公司開票50000,付款49500,說是什么驗收扣款500;這500元不再給了,導(dǎo)致我們的賬上和他們的賬不符,這個我們這要怎么調(diào)整著500元的應(yīng)收賬款呢?


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2019-08-20 14:21
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2019-08-20 14:22
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