
2019年12月計(jì)提工資的時(shí)候,分錄做錯(cuò)了,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,那2020年1月做賬的時(shí)候應(yīng)該怎么調(diào)整,這個(gè)用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
答: 你好,直接用未分配利潤(rùn)調(diào)整就可以的
老師,我單位執(zhí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的一筆會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用的計(jì)入了其他應(yīng)付款科目,請(qǐng)問(wèn)今年如何調(diào)整賬務(wù)
答: 你好,去年匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有抵扣所得稅是嗎?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)之前的會(huì)計(jì)把員工承擔(dān)的社保部分全部掛在了其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人)的借方,但一直沒(méi)有貸方數(shù),執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該要怎樣才能沖掉這筆掛數(shù),謝謝
答: 你好,貸方數(shù)應(yīng)是在發(fā)放工資時(shí)扣社保形成的 借,應(yīng)付職工薪酬——工資 貸,其他應(yīng)付款——社保 貸,銀行存款


魁梧的熱狗 追問(wèn)
2020-03-13 15:11
龍楓老師 解答
2020-03-13 15:12
魁梧的熱狗 追問(wèn)
2020-03-13 15:12
龍楓老師 解答
2020-03-13 15:23