国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師

2020-03-13 11:32

您好,通常h是需要計提的。

顏末 追問

2020-03-13 11:35

計提分錄是這樣
借:管理費用-獎金
貸:應(yīng)付職工薪酬-獎金?

微微老師 解答

2020-03-13 11:40

您好,是的,計提的分錄是這樣的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 你直接做 紅沖一筆錯誤的 : 借管理費用 貸銀行存款 在按實際做一筆 借管理費用貸銀行存款
2020-07-08 16:01:46
你好,可以的。
2020-05-27 13:30:19
你好,這樣做是對的,退費時管理費用放在借方,用紅字表示
2020-03-30 14:52:41
你好,沖8月份分錄 借:管理費用 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) 借:管理費用 應(yīng)交稅金—增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 以后這種情況,8月份做賬 借:其他應(yīng)付款 貸;銀行存款 發(fā)票回來 借;管理費用 應(yīng)交稅金—增值稅(進項稅額) 貸:其他應(yīng)付款
2019-10-16 11:36:43
您好 做相同的紅字分錄
2019-09-18 10:50:40
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...