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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-13 09:27

需要通過這個,應(yīng)付職工薪酬一福利費

陶木子 追問

2020-03-13 09:28

可這樣的話,我是不是還要在個稅中報,這個報什么呢

maize老師 解答

2020-03-13 09:44

一起集體吃吧,這個不需要交個稅,

陶木子 追問

2020-03-13 09:45

就是說我只用做應(yīng)付職工薪酬一福利費,但不用在個稅中申報?

陶木子 追問

2020-03-13 09:48

老師,我去年12月有個員工當(dāng)時造工資沒有他,現(xiàn)在發(fā)工資1月份的時候發(fā)現(xiàn)又給他發(fā)工資了,現(xiàn)在我該如何處理,去年已經(jīng)結(jié)賬了,難道要反結(jié)賬重做?可以通過以前年度損益調(diào)整做嗎?

maize老師 解答

2020-03-13 09:48

是的,你做福利費,不需要申報個稅

陶木子 追問

2020-03-13 09:54

借:以前年度調(diào)整損益貸應(yīng)付職工薪酬   借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款  借:利潤分配一末分配利潤   貸:以前年度調(diào)整損益    或直接做個借:末分配利潤   貸:銀行存款?

maize老師 解答

2020-03-13 09:57

?不是福利費嗎,咋是以前年度損益調(diào)整

陶木子 追問

2020-03-13 09:59

后面我又問了一個問題,老師,我去年12月有個員工當(dāng)時造工資沒有他,現(xiàn)在發(fā)工資1月份的時候發(fā)現(xiàn)又給他發(fā)工資了,現(xiàn)在我該如何處理,去年已經(jīng)結(jié)賬了,難道要反結(jié)賬重做?可以通過以前年度損益調(diào)整做嗎?

maize老師 解答

2020-03-13 10:04

做今年賬上就做以前年度損益調(diào)整 ,要是做12月賬上就反結(jié)賬去計提,

陶木子 追問

2020-03-13 10:08

我想做今年賬上,但我以前沒做過企業(yè)所得稅匯算清繳,怕以前年度損益調(diào)整這個科目要注意些什么?

maize老師 解答

2020-03-13 10:16

這個以前年度損益調(diào)整 不參與匯算清繳,你想2019年稅前扣除,建議反結(jié)賬做19賬上

陶木子 追問

2020-03-13 10:18

謝謝老師,每天都麻煩你,希望能給你多學(xué)點

maize老師 解答

2020-03-13 10:26

還就是你問下你稅局看季報和年報是不是可以不一樣,可以那就年報按賬上填寫就可以,不可以不一樣那需要修改下4季度企業(yè)所得稅申報表和財務(wù)報表

陶木子 追問

2020-03-13 10:28

我公司本來就虧損五百多萬,這工資不可以稅前扣除也無所謂了,我主要聽說以前年度損益這個科目很容易招查,不知道需要注意些什么

陶木子 追問

2020-03-13 10:33

我剛剛看了下,沒有以前年度調(diào)整損益,是不是我只能借:利潤分配一末分配利潤  貸:應(yīng)付職工薪酬    借:應(yīng)付職工薪酬   貸:銀行存款?這個分錄對嗎?

maize老師 解答

2020-03-13 10:44

是的,按你下面這個寫做,但是你跨年了,不做以前年度損益調(diào)整,后續(xù)稅局稽查,萬一后面沒有納稅調(diào)增,那有罰款和滯納金的

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相關(guān)問題討論
你好 要分開,列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
你好 這個是計提的分錄的
2023-11-29 17:50:14
同學(xué),你好 因為這個福利計入費用
2023-09-27 18:31:49
你好,如果福利費都通過應(yīng)付職工薪酬-福利費過下,就是應(yīng)付職工薪酬-福利費的貸方累計金額
2024-03-26 16:04:40
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