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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-03-13 08:25

你好, 一、交接前應(yīng)進行全面財產(chǎn)清查。做到賬實相符。
 二、編制會計檔案(資料)移交清冊一式三份。按照會計憑證、會計賬簿、會計報表、其他會計資料(包括空白票據(jù))等逐項逐冊登記、清點、核實、交接;交接雙方及監(jiān)交人分別簽名、蓋章,交接人各執(zhí)一份,另一份存檔保管。
 三、如有必要還可更換財務(wù)專用印章,以免留有后患

莊老師 解答

2020-03-13 08:27

會計崗位的人員變動 ,必須進行會計移交 ,
在農(nóng)村審計中發(fā)現(xiàn) ,一些地方農(nóng)村會計在移交時還存在一些問題 :
一是只交錢款不交賬 ,一任會計一包賬 ,幾任下來就找不到賬了 ;
二是只交錢款不交收款收據(jù) ,留下隱患 ;
三是移交時不核對存款、往來賬目 ,造成賬實不符 ;
四是移交時沒有手續(xù) ,過后互相扯皮。
那么會計移交時應(yīng)注意些什么呢?
1 會計移交時 ,賬、表、據(jù)要隨錢款一同移交給下任會計 ,由下任會計連續(xù)使用和保管 ,保持財務(wù)資料的連續(xù)性和完整性。
2 會計移交時 ,要把使用過的收據(jù)存根及未使用的空白收據(jù)、財務(wù)章隨錢款一同移交給下任會計 ,加強收據(jù)的專人使用管理。
3 會計移交時 ,要根據(jù)往來明細賬和銀行存款明細賬認真核對往來款項和銀行存款數(shù)額 ,確保賬實相符 ,移交真實。
4 會計移交要健全移交手續(xù) ,移交時要登記會計交接表 ,注明移交賬、表、據(jù)數(shù)量 ,未使用的支票及收據(jù)號碼 ,現(xiàn)金、存款余額 ,當期財務(wù)報表以及借款、應(yīng)收款、應(yīng)付款等明細表要一同移交 ,并經(jīng)交接雙方及監(jiān)交人簽字 ,明確雙方的責任 ,避免移交時無手續(xù) ,過后相互扯皮的現(xiàn)象發(fā)生。

莊老師 解答

2020-03-13 08:30

你好,你參考一下,
村級財務(wù)人員交接應(yīng)注意的幾個問題
村級財務(wù)人員交接是指會計人員調(diào)整或離職時,由離職會計將有關(guān)工作和各項會計資料交給繼任者的過程(包括涉及到會計崗位和出納崗位以及輔助財務(wù)崗位的開票員、收款員等)。移交人員、接替人員分別對移交前、移交后的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的合法性、真實性承擔法律責任。會計實踐中,大部分的會計交接工作規(guī)范有序。都能按照國家有關(guān)規(guī)定認真辦理交接手續(xù)。但也有一些會計人員在會計交接中馬虎大意,責任不清,或交接一方以大壓小,以強凌弱,會計資料不移交或資料移交不全,引起不必要的麻煩和糾紛,有的甚至對簿公堂。會計交接時應(yīng)特別注意以下幾點。

會計人員在辦理移交手續(xù)前,必須及時做好以下工作:

1.已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證的,應(yīng)當填制完畢。

2.尚未登記的賬目,應(yīng)當?shù)怯浲戤叄⒃谧詈笠还P余額后加蓋經(jīng)辦人員印章。

3.整理應(yīng)該移交的各項資料,對未了事項寫出書面材料。

4.編制移交清冊,列明應(yīng)當移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表、印章、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、票據(jù)、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容(實行會計電算化的部門,從事該項工作的移交人員還應(yīng)當在移交清冊中列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)磁盤及有關(guān)資料、實物等內(nèi)容)。

移交人員在辦理移交時,要按移交清冊逐項移交,接替人員要逐項核對點收:

1.現(xiàn)金、有價證券要根據(jù)會計賬簿有關(guān)記錄進行點交。不一致時,移交人員必須限期查清。

2.會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中注明,由移交人員負責。

3.銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對,如不一致,應(yīng)當編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符,各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細賬戶余額要與總賬有關(guān)賬戶余額核對相符。

4.移交人員經(jīng)管的票據(jù)、印章和其他實物等,必須交接清楚;移交人員從事會計電算化工作的,要對有關(guān)電子數(shù)據(jù)在實際操作狀態(tài)下進行交接。

一般會計人員辦理交接手續(xù),由會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)監(jiān)交;會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)辦理交接手續(xù),由單位負責人監(jiān)交,必要時主管單位可以派人會同監(jiān)交。所謂必要時由主管部門派人會同監(jiān)交,是指有些交接需要主管單位監(jiān)交或者主管單位認為需要參與監(jiān)交。

但下面三種情況要分別對待:

一是所屬單位負責人不能監(jiān)交,需要由主管單位派人代表主管單位監(jiān)交。如因單位撤并而辦理交接手續(xù)等。

二是所屬單位負責人不能盡快監(jiān)交,需要由主管單位派人督促監(jiān)交。如主管單位責成所屬單位撤換不合格的會計機構(gòu)負責人(會計主管人員),所屬單位負責人卻以種種借口拖延不辦交接手續(xù)時,主管單位就應(yīng)派人督促會同監(jiān)交等。

三是不宜由所屬單位負責人單獨監(jiān)交,而需要主管單位會同監(jiān)交。如所屬單位負責人與辦理交接手續(xù)的會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)有矛盾,交接時需要主管單位派人會同監(jiān)交,以防可能發(fā)生單位負責人借機刁難等。

會計工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應(yīng)在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名,移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。

會計交接是一項嚴肅認真的工作,這不僅涉及到會計工作的連續(xù)性,而且關(guān)系到有關(guān)人員的法律責任。因此要求交接雙方和監(jiān)交人員以及其他的相關(guān)人員,必須認真對待,不得敷衍了事,馬虎應(yīng)付。

有趣的老阿姨?? 追問

2020-03-13 09:54

老師,能給我一份移交清冊嗎

莊老師 解答

2020-03-13 09:56

會計移交清單(基本格式)

茲有                     單位         ,因工作需要,會計工作從    年   月   日起將移交       ,現(xiàn)將具體事項移交如下:

一、     賬簿

1、  本年1月至   移交上月止會計賬簿余額大小寫,(是指銀行存款余額,要求必須與銀行、出納核對無誤,并加蓋銀行、出納印章);

2、  移交本年1月至移交月的賬簿(要打出來裝訂好);

3、  所管的    年  月  日至   年  月  日止會計賬簿冊數(shù),(可列表附后);

4、  所管的    年  月  日至   年  月  日止出納賬簿冊數(shù),(可列表附后);

5、  往來賬(需要說明發(fā)生原因,處理意見);

二、     會計憑證

1、  本年至所移交止月會計憑證本數(shù);

2、  所管的    年  月  日至   年  月  日止會計憑證冊數(shù),必須裝訂好移交,(可列表附后);

    三、會計報表

1移交本年1月至移交月的會計報表;

3、    所管的會計報表    年  月  日至   年  月  日止會報表冊數(shù),必須裝訂好移交,(可列表附后);

四、其它會計資料;

五、實物;

六、附表(順序):

附表一(資產(chǎn)負債表);

附表二(科目余額表);

附表三(往來款明細表);

附表四(會計賬簿清冊);

附表五(出納賬簿清冊);

附表六(會計憑證清冊);

附表七(會計報表清冊);

附表八(實物清冊)。

茲移交

移交人:

                             接收人:

                             監(jiān)交人:

                           年  月  日

有趣的老阿姨?? 追問

2020-03-13 11:30

謝謝老師

莊老師 解答

2020-03-13 11:34

你好,應(yīng)該的,祝你快樂,

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因為在涉及庫存現(xiàn)金和銀行存款的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時 為避免重復(fù)記賬(業(yè)務(wù)雙方都是自己) 一般只填付款憑證也就是說 把現(xiàn)金從銀行中取出時 只會有銀行存款付款憑證 不會有庫存現(xiàn)金收款憑證但要注意 只有付款憑證不代表只需要在銀行存款日記賬中記支出 庫存現(xiàn)金日記賬中也是要記收入的 否則賬會不平的
2018-03-13 17:30:04
您好,因為有銀行收款,所以有銀行存款收款憑證,因為銀行業(yè)務(wù),提取現(xiàn)金時,做銀行存款付款憑證,所以沒有現(xiàn)金收款憑證,您從哪兒看到的說現(xiàn)金和銀行存款一起出現(xiàn)時,只填寫付款憑證,麻煩截圖看看。
2020-05-31 18:47:14
轉(zhuǎn)賬憑證
2015-12-20 14:11:22
你好, 一、交接前應(yīng)進行全面財產(chǎn)清查。做到賬實相符。  二、編制會計檔案(資料)移交清冊一式三份。按照會計憑證、會計賬簿、會計報表、其他會計資料(包括空白票據(jù))等逐項逐冊登記、清點、核實、交接;交接雙方及監(jiān)交人分別簽名、蓋章,交接人各執(zhí)一份,另一份存檔保管。  三、如有必要還可更換財務(wù)專用印章,以免留有后患
2020-03-13 08:25:46
是調(diào)整做的這一筆還是最后卻是有個提現(xiàn)??
2019-03-06 11:05:13
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