国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-03-12 21:21

你好,3庫存現(xiàn)金500+4000-800=3700

暖暖老師 解答

2020-03-12 21:23

短期借款是150000+100000-80000=170000

暖暖老師 解答

2020-03-12 21:23

實收資本金額是100000-80000=20000

暖暖老師 解答

2020-03-12 21:25

應收賬款金額是38000+25000-50000=13000

暖暖老師 解答

2020-03-12 21:27

預付賬款的金額20000+75000-60000=35000

暖暖老師 解答

2020-03-12 21:28

本年利潤金額是200000+150000-180000=170000

暖暖老師 解答

2020-03-12 21:28

4的會計分錄的分別是

暖暖老師 解答

2020-03-12 21:29

1借管理費用500
貸庫存現(xiàn)金500

暖暖老師 解答

2020-03-12 21:30

2借原材料26000
貸應付賬款26000

暖暖老師 解答

2020-03-12 21:30

3借其他應收款1000
貸庫存現(xiàn)金1000

暖暖老師 解答

2020-03-12 21:31

4借庫存現(xiàn)金4000
貸銀行存款4000

暖暖老師 解答

2020-03-12 21:31

5借固定資產(chǎn)我100000
貸銀行存款100000

暖暖老師 解答

2020-03-12 21:31

6借管理費用800
庫存現(xiàn)金200
貸其他應收款1000

暖暖老師 解答

2020-03-12 21:32

7借銀行存款250000
貸短期借款250000

暖暖老師 解答

2020-03-12 21:32

8借銀行存款200000
貸實收資本200000

暖暖老師 解答

2020-03-12 21:44

麻煩給予五星好評

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,3庫存現(xiàn)金500+4000-800=3700
2020-03-12 21:21:38
4借財務費用2000 貸應付利息2000
2022-03-18 16:16:18
你好需要計算做好了發(fā)給你
2022-03-10 11:50:02
同學您好,? 您能詳細說一下嗎
2021-04-11 09:20:26
你好 1、 借:固定資產(chǎn) 32000 貸:實收資 本 32000 2 借:短期借款 2000 貸:銀行存款 2000 3 借:原材料 20000 貸:銀行存款 20000 4 借:生產(chǎn)成本 8000 借:制造費用 1000 借:管理費用 1000 貸:應付職工薪酬 10000 5 借:管理費用 390 貸:庫存現(xiàn)金 390 祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
2020-04-09 16:11:50
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...