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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-03-12 20:52

你好
建造的時候,借;在建工程,貸;應付賬款等科目
支付款項,借;應付賬款,貸;銀行存款
完工,借;固定資產(chǎn),貸;在建工程

微笑 呂家傳膏藥代理 追問

2020-03-12 20:52

簽合同時是否做分錄?

鄒老師 解答

2020-03-12 20:53

你好,不需要針對簽訂合同這個行為做分錄的

微笑 呂家傳膏藥代理 追問

2020-03-12 20:53

在建工程以哪個數(shù)入賬

鄒老師 解答

2020-03-12 20:55

你好,按實際結(jié)算金額115萬入賬

微笑 呂家傳膏藥代理 追問

2020-03-12 20:56

那簽的合同是120萬呀?不以這個數(shù)入賬嗎

微笑 呂家傳膏藥代理 追問

2020-03-12 20:58

借:在建工程120  貸:應付賬款120

鄒老師 解答

2020-03-12 21:00

你好,需要按實際建造發(fā)生的成本入賬,而不是按合同簽訂金額(因為合同的金額可能不準確的)

微笑 呂家傳膏藥代理 追問

2020-03-12 21:02

結(jié)算時借:應付賬款5 貸:在建工程5,付款時借:應付賬款115 貸銀行存款115

鄒老師 解答

2020-03-12 21:03

你好,是什么原因?qū)е潞贤痤~是120,付款是115,這中間5的差額是什么原因?qū)е碌?/p>

微笑 呂家傳膏藥代理 追問

2020-03-12 21:05

老師,像我這么做可以嗎?原因我也不清楚,就是看到合同是120.工程結(jié)算表上是115

微笑 呂家傳膏藥代理 追問

2020-03-12 21:07

老師,像你那樣做合同需要付后面嗎?

鄒老師 解答

2020-03-12 21:08

你好,如果不清楚原因,就只能是按115萬入賬的
合同不需要作為憑證附件,留存?zhèn)洳榫褪橇?/p>

微笑 呂家傳膏藥代理 追問

2020-03-12 21:19

老師,借:在建工程 貸:應付款  這筆分錄后面附什么原始憑證?

鄒老師 解答

2020-03-12 21:23

你好,借:在建工程 ,貸:應付款 ,這筆分錄后面需要附上發(fā)票作為原始憑證

微笑 呂家傳膏藥代理 追問

2020-03-12 21:24

如果沒有開發(fā)票,結(jié)算單可以嗎?

鄒老師 解答

2020-03-12 21:25

你好,計入在建工程科目核算,是需要按規(guī)定取得發(fā)票入賬才是的

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你好 建造的時候,借;在建工程,貸;應付賬款等科目 支付款項,借;應付賬款,貸;銀行存款 完工,借;固定資產(chǎn),貸;在建工程
2020-03-12 20:52:06
你好 建造的時候,借;在建工程,貸;應付賬款等科目 支付款項,借;應付賬款,貸;銀行存款 完工,借;固定資產(chǎn),貸;在建工程
2020-03-12 21:43:30
你好 借在建工程 貸銀行存款
2020-07-07 13:27:51
借銀行貸長期應付款 借利息支出貸應付利息 借應付利息貸銀行存款 出租辦公樓 借銀行貸其他業(yè)務收入-租金收入
2019-07-05 11:23:00
用于辦公樓相關(guān)的支出 借在建工程貸銀行存款等。
2021-08-28 08:49:27
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