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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2020-03-12 18:26

借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入600萬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)102萬。
借主營業(yè)務(wù)成本貸,庫存商品300萬

笨笨的店員 追問

2020-03-12 18:33

2月5日銷售甲產(chǎn)品一批該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為60萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為一百萬元,增值稅額為17萬元,產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出提貨單已經(jīng)交給買方,買方用銀行存款支付增值稅17萬元,對方貨款部分開具一張?jiān)鲋禐橐话偃f元,期限為四個(gè)月的不帶息商業(yè)承兌匯票。

郭老師 解答

2020-03-12 18:38

借應(yīng)收票據(jù)100
銀存17
貸主營業(yè)務(wù)收入100
應(yīng)交稅費(fèi)17

笨笨的店員 追問

2020-03-12 18:40

本年生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用原材料三百萬元,生產(chǎn)車間管理領(lǐng)域原材料60萬元,企業(yè)管理部門領(lǐng)用原材料20萬元。

郭老師 解答

2020-03-12 18:46

借生產(chǎn)成本300,制造費(fèi)用60,管理費(fèi)用20。
貸原材料。

笨笨的店員 追問

2020-03-12 18:48

10月3日銷售原材料一批,該批原材料的實(shí)際成本為18萬元,增值稅專用發(fā)票上注明貨款為20萬元,增值稅為3.4萬元,原材料已經(jīng)發(fā)出貨款和增值稅,已收到并存入銀行。

郭老師 解答

2020-03-12 18:50

借銀行存款貸,其他業(yè)務(wù)收入20,應(yīng)交稅費(fèi)3.4
借其他業(yè)務(wù)成本貸原材料18

笨笨的店員 追問

2020-03-12 18:53

分配本年度工資二百萬元,其中生產(chǎn)工人工資一百萬元,車間管理人員工資40萬元,企業(yè)管理人員工資40萬元,在建人員工資20萬元,預(yù)定不考慮福利費(fèi)。

郭老師 解答

2020-03-12 19:00

借生產(chǎn)成本100
制造費(fèi)用40
管理費(fèi)用40
在建工程20
貸應(yīng)付職工薪酬

笨笨的店員 追問

2020-03-12 19:02

本年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備13萬元。

郭老師 解答

2020-03-12 19:04

借信用減值損失13貸壞賬準(zhǔn)備13

笨笨的店員 追問

2020-03-12 19:04

本年計(jì)提固定資產(chǎn)折舊一百萬元,其中計(jì)入制造費(fèi)用70萬元,計(jì)入管理費(fèi)用30萬元。

郭老師 解答

2020-03-12 19:06

借制造費(fèi)用70
管理費(fèi)用30貸累計(jì)折舊

笨笨的店員 追問

2020-03-12 19:07

本年度用銀行存款支付本期發(fā)生廣告費(fèi)6萬元,銷售商品過程中發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)14萬元,不考慮增值稅計(jì)入當(dāng)期損益的利息費(fèi)用及銀行手續(xù)費(fèi)4萬元。

郭老師 解答

2020-03-12 19:54

借銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)6
銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)14
財(cái)務(wù)費(fèi)用4
貸銀存

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你好,可以的,因?yàn)樾∫?guī)模購進(jìn)貨物取得專用發(fā)票,也是按普通發(fā)票入賬,全額計(jì)入成本核算的
2018-09-16 15:34:45
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入600萬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)102萬。 借主營業(yè)務(wù)成本貸,庫存商品300萬
2020-03-12 18:26:13
你好,是的,要進(jìn)入成本里,
2021-11-03 22:05:26
同學(xué)您好,您需要重新提問問題喔,老師們這邊看不到您具體想咨詢什么題目的。您提問的時(shí)候可以將您的完整題目帶上,以便有相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域的老師為您解答的。 要是您跟前一個(gè)老師溝通到一半的話,在提問的時(shí)候可以帶上那位老師的名字,以便為您解答的。
2019-11-07 07:43:18
您好,是可以抵扣成本的啊,但是不能一次性抵扣
2023-01-29 11:02:43
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