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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-03-12 14:08

你好
原分錄,借銷售費用,貸,庫存現(xiàn)金,應(yīng)更改為借,銷售費用,貸應(yīng)付賬款
根據(jù)你這個描述,這樣做調(diào)整分錄就是了,借;庫存現(xiàn)金,貸;應(yīng)付賬款

七七呀! 追問

2020-03-12 14:10

我現(xiàn)在是因為這筆賬是跨年了,我不知道是在1月份直接調(diào)整還是在去年12月份里調(diào)整,因為在去年12月份調(diào)整的話,1月份的時候已經(jīng)提交報表給稅務(wù)那邊了

鄒老師 解答

2020-03-12 14:12

你好,可以直接在今年1月份做上面的調(diào)整分錄的

七七呀! 追問

2020-03-12 14:14

這樣不會影響去年的利潤嗎?或者說我現(xiàn)在的資產(chǎn)負債表就是有問題的

鄒老師 解答

2020-03-12 14:19

你好,因為調(diào)整分錄不涉及損益科目,不影響去年利潤的

七七呀! 追問

2020-03-12 14:21

好的,謝謝了!

鄒老師 解答

2020-03-12 14:23

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好 原分錄,借銷售費用,貸,庫存現(xiàn)金,應(yīng)更改為借,銷售費用,貸應(yīng)付賬款 根據(jù)你這個描述,這樣做調(diào)整分錄就是了,借;庫存現(xiàn)金,貸;應(yīng)付賬款
2020-03-12 14:08:38
你好!借 預(yù)付賬款 貸 現(xiàn)金
2016-10-04 22:27:39
如果是外賬,按發(fā)票金額做就行,如果是內(nèi)賬差額做到銷售費用
2016-01-18 17:21:39
同學(xué) 您好 支付的現(xiàn)金也沒有收據(jù)么?
2019-01-06 20:46:21
您好 收款時客戶抹零 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 100 財務(wù)費用(營業(yè)外支出) 5 貸:應(yīng)收賬款 105 付款時候分錄正確
2019-06-25 09:56:59
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