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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-03-12 12:36

你好,是的,要對應的哦

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-12 12:38

如果拿不回對應的成本發(fā)票要怎么調

樸老師 解答

2020-03-12 12:43

那就是視同內銷了

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-12 12:50

那怎么做分錄呢

樸老師 解答

2020-03-12 12:51

 出口視同內銷會計分錄如下:
  (1)采購出口商品時
借:商品采購—出口商品
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
(2)商品驗收入庫時
借:庫存商品—出口商品
貸:商品采購—出口商品
(3)貨物報關出口,以FOB價格確認外銷收入
借:應收賬款—應收外匯賬款-客戶
貸:主營業(yè)務收入-出口收入
(4)結轉出口商品成本
借:主營業(yè)務成本-出口商品
貸:庫存商品—出口商品
(5)出口未申報退(免)稅,按內銷征稅時
借:主營業(yè)務收入-出口收入
貸:主營業(yè)務收入-內銷收入
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-12 12:53

那在結轉成本的時候沒有庫存商品可以結轉的話要怎么做呢

樸老師 解答

2020-03-12 12:58

暫估入庫,匯算清繳調增

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-12 13:00

暫估的話不知道單價呢

樸老師 解答

2020-03-12 13:01

你們付了多少錢知道嗎

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-12 13:03

付了多少?是什么意思?

樸老師 解答

2020-03-12 13:05

就是你的商品付了多少錢

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-12 13:07

就是因為老板拿不回庫存商品,才沒有商品可以結轉的,那我怎么會知道商品付了多少錢呢

樸老師 解答

2020-03-12 13:10

你得知道你的商品花了多少錢買的才可以做賬的

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-12 13:11

那不知道的話就是連暫估的分錄也做不了是嗎

樸老師 解答

2020-03-12 13:21

是的,你得知道具體數(shù)據(jù)才行

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-12 13:24

那老師,問下銀行賬上的余額和對賬單對不上怎么做分錄呢

樸老師 解答

2020-03-12 13:29

那你得根據(jù)對賬單調整了,看具體怎么不一樣

瀟灑的唇膏 追問

2020-03-12 13:30

賬上的比對賬單多了

樸老師 解答

2020-03-12 13:37

那你就問問老板錢付給誰了付的什么錢,然后再做賬調整

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相關問題討論
你好,是的,要對應的哦
2020-03-12 12:36:19
你好,這個根據(jù)你公司的需要來確定吧,如果你公司出口商品和內銷商品需要分開核算,分開統(tǒng)計,可以這么寫,便于以后通過二級科目進行統(tǒng)計分析。如果不需要也可以不用出口商品二級科目。建議你摘要寫清楚比如結轉出口某國什么商品的成本。
2018-10-18 20:00:03
是的,或者視同內銷交稅,有進項可以抵
2020-03-06 17:33:28
你好,匯率長了。那么比如人民幣升值,出口增加,但是進口量少一些。成本要調低一點才會增加企業(yè)出口量
2019-09-11 15:11:44
您好,應該作為收入入賬
2019-12-04 18:45:48
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