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送心意

黃老師-阿頂

職稱,中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-11 21:44

進(jìn)項稅和銷項稅額,每月期末余額可以為0

憤怒的大叔 追問

2020-03-11 21:50

黃老師-阿頂 解答

2020-03-11 21:51

我說的可以。就你目前的情況下,每月可以結(jié)轉(zhuǎn),然后為0

憤怒的大叔 追問

2020-03-11 21:52

因為之前沒有產(chǎn)生稅額所以就忘記結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅了,現(xiàn)在因為要交增值稅,所以我把一年總的進(jìn)項和總的銷項都結(jié)轉(zhuǎn)了,這樣可以嗎?

黃老師-阿頂 解答

2020-03-11 21:53

也是可以的,沒有問題

憤怒的大叔 追問

2020-03-11 21:54

進(jìn)項大于銷項也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

憤怒的大叔 追問

2020-03-11 21:59

進(jìn)項大于銷項的時候:
借:進(jìn)項稅額
轉(zhuǎn)出未交增值稅
 貸:銷項稅額
借:未交增值稅
貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅
(這樣做分錄對嗎)

黃老師-阿頂 解答

2020-03-12 08:56

一般情況下是不用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項與銷項的,應(yīng)交增值稅看一級科目。

憤怒的大叔 追問

2020-03-12 16:05

憤怒的大叔 追問

2020-03-12 16:06

是不是銷項和進(jìn)項都有余額,要交增值稅的時候做這分錄就可以了嗎?

黃老師-阿頂 解答

2020-03-12 17:15

是的。有增值稅要繳的時候
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

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按下面這個圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
你好,一般納稅人,銷項稅額小于進(jìn)項稅額不用繳稅的,
2020-07-20 16:24:54
同學(xué),這兩個沒什么區(qū)別, 只有(一)一般計稅方法——適用于一般納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項稅額-當(dāng)期進(jìn)項稅額 (二)簡易計稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額(不含增值稅)×征收率
2020-03-22 14:11:30
進(jìn)項稅和銷項稅額,每月期末余額可以為0
2020-03-11 21:44:55
您好,一般納稅人公司現(xiàn)金流量表里的支付的稅費這一欄,填寫的是當(dāng)月實際交增值稅額以及附加稅等,不是進(jìn)項稅和銷項稅的總和 。
2016-10-22 17:18:24
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