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送心意

張樂老師

職稱注冊會計師,高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師

2020-03-11 10:33

本來是其他應收款20000,后來你們欠他5000時,抵了其他應收款5000.  最后退給15000,  借:銀行存款 15000  貸:其他應收款   15000

小白 追問

2020-03-11 10:59

要連同庫存商品一起寫會計分錄吧?借其他應收款         銀行存款 15000    貸:庫存商品   550000     其他數(shù)字不知道怎么填寫,另外 我們差她的5000元的帳是些其他東西 ,并且這些東西都是些煙啊,我們前期都入過帳無從找出。所以這個分錄該怎么寫?

張樂老師 解答

2020-03-11 11:43

借:實收資本   530000
       其他應收款    20000
    貸:庫存商品-酒      550000

欠他其他東西的時候,
借:庫存商品 —煙等 5000
     貸:其他應收款         5000

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本來是其他應收款20000,后來你們欠他5000時,抵了其他應收款5000. 最后退給15000, 借:銀行存款 15000 貸:其他應收款 15000
2020-03-11 10:33:10
受讓方直接按支付對價入賬,繳納印花稅就可以了
2019-04-22 09:22:37
您好!沒有區(qū)別,都是計入管理費用-福利費里面。
2017-02-17 16:33:45
你好,借實收資本-其余10個股東 貸:實收資本--5個股東。如果覺得我的答復還滿意,請給我五星級的評價,謝謝。
2018-06-16 14:35:20
借;實收資本——原股東 貸;實收資本——新股東
2016-12-16 11:58:01
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