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王宇
于2020-03-11 09:51 發(fā)布 ??2239次瀏覽
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-03-11 09:51
你好,借 應付賬款 貸 管理費用
王宇 追問
2020-03-11 09:54
可不可以把應付款轉(zhuǎn)入未分配收益
紫藤老師 解答
2020-03-11 09:55
不可以把應付款轉(zhuǎn)入未分配收益
2020-03-11 10:01
因為那個村是在電腦系統(tǒng)把應付賬款記成了管理費用,后面做分錄調(diào)整可以改成借 應付賬款 貸 管理費用嗎
2020-03-11 10:03
對的,借 應付賬款 貸 管理費用
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你好老師,有個村把應付賬款記成了管理費用,如何做分錄調(diào)整
答: 你好,借 應付賬款 貸 管理費用
想預提費用可以這樣做分錄嗎 借 管理費用 貸 應付賬款 暫估
答: 你好,可以的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
有一家甲公司,a借了1元,a然后去給乙公司辦事,開的票抬頭是乙公司,做分錄是借記管理費用,貸記應付賬款——甲公司,請問老師甲公司最后怎么做分錄調(diào)賬
答: 你好,甲公司沒有票據(jù)怎么 做賬?
管理費用記多了跨年了 如何做調(diào)整分錄 22年做錯分錄,借:管理費用 600 貸:銀行存款 600 正確的分錄是:管理費用 200 預付賬款 400 貸:銀行存款 600 23年 借:管理費用 400 貸:預付賬款 400 23年應該如何寫調(diào)整分錄
討論
去年一筆預付賬款錯記成了管理費用,今年怎么做分錄調(diào)整
跨年交房租的問題,比如10月份公司交18年8月至19年8月房租共計27600元,每月租金2300,因為跨年度,這樣做分錄對嗎? 本月記一筆租金支出:借:預付賬款 27600 貸:現(xiàn)金 27600 本年10月份一筆計入管理費用8月至12月房租: 借:管理費用 9200 貸:現(xiàn)金:9200 明年1月份再做一筆: 借:管理費用 18400 貸:預付賬款 18400,可以這樣做嗎?
老師您好!我們訂2022年4月至2023年3月的報紙,取的專票,共1080元,這個我做分錄,是預付賬款嗎?還是本月入管理費用
12月的費用預提后,1月份來報銷這個時候的會計分錄是怎么做呢?比如,預提時,借:管理費用,貸:其它應付款 1月份實際報銷時要怎么做分錄?預提是很多報銷單在一起的,1月分各個來報銷,然后有的人可能還沒來報?
紫藤老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 133748 個
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王宇 追問
2020-03-11 09:54
紫藤老師 解答
2020-03-11 09:55
王宇 追問
2020-03-11 10:01
紫藤老師 解答
2020-03-11 10:03